Posledná aktualizácia: dnes
| Identifikačné číslo faktúry | Popis plnenia | FakturaMena | S / bez DPH | Celková hodnota faktúry v EUR | ID Zmluvy | ID objednávky | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Ulica dodávateľa | Číslo domu dodávateľa | PSČ dodávateľa | Obec dodávateľa | Štát dodávateľa - názov | IČO dodávateľa | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/449100002 | Office TV Start, Office internet - 01/2026 | EUR | 25,49 | 24C0000003 | 05.01.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 13.01.2026 | ||
| 2026/449100003 | Internet Xpres Biznis 30 za 01/2026 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 05.01.2026 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 13.01.2026 | ||
| 2026/449100004 | DSL Internet S po viazanosti za 01/2026 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 05.01.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 13.01.2026 | ||
| 2026/449100005 | Office TV Start, Office internet - 3.1.-2.2.2026 | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 09.01.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 17.01.2026 | ||
| 2026/449100006 | Servis kopírky 10.12.2025 - 9.1.2026 | EUR | 116,41 | 24C0000005 | 13.01.2026 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 17.01.2026 | ||
| 2026/449100007 | Kancelársky papier a šanony | EUR | 778,59 | 1000139543 | 13.01.2026 | TONER – kancelárska technika s.r.o. | Suvorovova | 36 | 010 01 | Žilina | SK | 46955313 | 17.01.2026 | ||
| 2026/449100008 | Grafická úprava a tlač bulletínu 8.1.2026 | EUR | 110,70 | 1000139280 | 09.01.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 17.01.2026 | ||
| 2026/449100009 | Správa webstránky Prelaďme na novú vlnu - 01/2026 | EUR | 55,35 | 1000139272 | 09.01.2026 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 17.01.2026 | ||
| 2026/449100010 | Tanečné vystúpenie na koncerte 9.1.2026 | EUR | 400,00 | 1000139320 | 14.01.2026 | B-Swing, o. z. | 87 | 922 09 | Borovce | SK | 42445663 | 23.01.2026 | |||
| 2026/449100011 | Záloha na plyn 01/2026 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1693,00 | 24C0000020 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100012 | Záloha na plyn 01/2026 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 803,00 | 24C0000020 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100013 | Záloha na elektrinu 01/2026 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 254,00 | 24C0000001 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100014 | Záloha na elektrinu 01/2026 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 43,00 | 24C0000001 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100015 | Záloha na elektrinu 01/2026 - OM: J. Vuruma 6 | EUR | 5,00 | 24C0000001 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100016 | Záloha na elektrinu 01/2026 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 312,00 | 24C0000001 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100017 | Záloha na elektrinu 01/2026 - OM: Dolný val 47 | EUR | 469,00 | 24C0000001 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100018 | Záloha na elektrinu 01/2026 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 156,00 | 24C0000001 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100019 | Záloha na elektrinu 01/2026 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 49,00 | 24C0000001 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100020 | Záloha na elektrinu 01/2026 - OM: Dolný val 49 | EUR | 244,00 | 24C0000001 | 07.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 20.01.2026 | ||
| 2026/449100021 | Preprava osôb na koncert 14.1.2026 v Ružomberku | EUR | 492,00 | 1000141120 | 19.01.2026 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 12.02.2026 | ||
| 2026/449100022 | Čistiace a hygienické prostriedky | EUR | 444,52 | 1000142049 | 20.01.2026 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 12.02.2026 | ||
| 2026/449100023 | Koncert orchestra Fats Jazz Band 9.1.2026 | EUR | 2200,00 | 1000142628 | 23.01.2026 | Swingmánia | Šancová | 61 | 831 04 | Bratislava-Nové Mesto | SK | 48484750 | 04.02.2026 | ||
| 2026/449100024 | Grafické spracovanie podkladov ku koncertom | EUR | 315,00 | 1000141583 | 26.01.2026 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 04.02.2026 | ||
| 2026/449100025 | Grafická úprava a tlač bulletínu 22.1.2026 | EUR | 196,80 | 1000143258 | 27.01.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 04.02.2026 | ||
| 2026/449100026 | Grafická úprava a tlač bulletínu 15.1. a vstupenky | EUR | 319,80 | 1000143255 | 27.01.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 04.02.2026 | ||
| 2026/449100027 | Tlačivá na mesiac február 2026 | EUR | 223,86 | 1000141565 | 28.01.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 04.02.2026 | ||
| 2026/449100028 | Kytice za koncerty v decembri 2025 | EUR | 300,00 | 1000143551 | 27.01.2026 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 04.02.2026 | ||
| 2026/449100029 | Ubytovanie 19.1. - 24.1.2026 | EUR | 1895,00 | 1000143532 | 27.01.2026 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 04.02.2026 | ||
| 2026/449100030 | Aktualizácia rozpočtu - stavebná úprava strechy | EUR | 615,00 | 1000143824 | 28.01.2026 | SKELETING, s.r.o. | Hollého | 371/31 | 010 01 | Žilina | SK | 43897711 | 04.02.2026 | ||
| 2026/449100031 | Hudobný život 02/2026 - 06/2026 | EUR | 10,00 | 1000143767 | 28.01.2026 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta | 9 | 975 99 | Banská Bystrica | SK | 36631124 | 29.01.2026 | ||
| 2026/449100032 | Mobilné služby 27.12.2025 - 26.1.2026 | EUR | 345,38 | 24C0000014 | 30.01.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 05.02.2026 | ||
| 2026/449100033 | Ladenie nástrojov za mesiac 01/2026 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 30.01.2026 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 05.02.2026 | |||
| 2026/449100034 | Oprava plynových kotlov | EUR | 855,59 | 1000144377 | 30.01.2026 | Energy Pro, s.r.o. | Stará cesta | 265/17 | 013 01 | Teplička nad Váhom | SK | 36784044 | 05.02.2026 | ||
| 2026/449100035 | Fotografovanie na podujatiach ŠKO 01/2026 | EUR | 240,00 | 24C0000024 | 02.02.2026 | Roderik s. r. o. | Kozmonautov | 3921/18 | 036 01 | Martin | SK | 57308641 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100036 | Office TV Start, Office internet - 02/2026 | EUR | 25,49 | 24C0000003 | 02.02.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100037 | Ochrana objektu za mesiac 01/2026 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 02.02.2026 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 05.02.2026 | ||
| 2026/449100038 | Internet Xpres Biznis 30 za 02/2026 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 02.02.2026 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100039 | DSL Internet S po viazanosti 01.02. - 28.02.2026 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 02.02.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100040 | Servisný poplatok za mesiac 01/2026 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 02.02.2026 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 04.03.2026 | |||
| 2026/449100041 | Toaletný papier, jednorázové papierové utierky | EUR | 584,37 | 1000144661 | 30.01.2026 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100042 | Kytice za koncerty v januári 2026 | EUR | 145,00 | 1000139285 | 30.01.2026 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100043 | Notový materiál - Händel, Ryba, Vivaldi, Wagner | EUR | 942,65 | 1000144313 | 30.01.2026 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100044 | Hygienikcé služby za mesiac 01/2026 | EUR | 33,75 | 1000144849 | 02.02.2026 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100045 | Služby PZS za mesiac 01/2026 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 04.02.2026 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100046 | Služby pevnej siete 1.1.2026 - 31.1.12026 | EUR | 30,58 | 1000145993 | 04.02.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská | 28 | 817 62 | Bratislava | SK | 35763469 | 13.02.2026 | ||
| 2026/449100047 | Grafická úprava a tlač bulletínu 29.1.2026 | EUR | 175,28 | 1000145275 | 04.02.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 13.02.2026 | ||
| 2026/449100048 | Správa webstránky - február 2026 | EUR | 55,35 | 1000145268 | 04.02.2026 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 13.02.2026 | ||
| 2026/449100049 | Ubytovanie 26.1.-31.1. pre 2 osoby | EUR | 526,50 | 1000145264 | 04.02.2026 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 13.02.2026 | ||
| 2026/449100050 | Mesačný paušálny poplatok za 01/2026 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 06.02.2026 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 13.02.2026 | ||
| 2026/449100051 | Záloha na plyn 02/2026 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1693,00 | 24C0000020 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100052 | Záloha na plyn 02/2026 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 803,00 | 24C0000020 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100053 | Záloha na elektrinu 02/2026 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 254,00 | 24C0000001 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100054 | Záloha na elektrinu 02/2026 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 43,00 | 24C0000001 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100055 | Záloha na elektrinu 02/2026 - OM: J. Vuruma 6 | EUR | 5,00 | 24C0000001 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100056 | Záloha na elektrinu 02/2026 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 312,00 | 24C0000001 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100057 | Záloha na elektrinu 02/2026 - OM: Dolný val 47 | EUR | 469,00 | 24C0000001 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100058 | Záloha na elektrinu 02/2026 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 156,00 | 24C0000001 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100059 | Záloha na elektrinu 02/2026 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 49,00 | 24C0000001 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100060 | Záloha na elektrinu 02/2026 - OM: Dolný val 49 | EUR | 244,00 | 24C0000001 | 06.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.02.2026 | ||
| 2026/449100061 | Grafická úprava a tlač bulletínu 5.2.2026 | EUR | 135,24 | 1000146868 | 06.02.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 14.02.2026 | ||
| 2026/449100062 | Office TV Start, Office internet - 3.2. - 2.3.2026 | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 09.02.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 14.02.2026 | ||
| 2026/449100063 | Prepravné služby a doručenie balíkov 1.1. - 31.1. | EUR | 16,46 | 1000147584 | 09.02.2026 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 17.02.2026 | ||
| 2026/449100064 | Servis kopírky 9.1.2026 - 10.2.2026 | EUR | 122,52 | 24C0000005 | 13.02.2026 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 19.02.2026 | ||
| 2026/449100065 | Ročný poplatok - zasielanie NewsLetter 2026/2027 | EUR | 248,40 | 1000148754 | 12.02.2026 | MailerLite Limited | Harcourt Street | 88 | D02 DK18 | Dublin | IE | 01.03.2026 | |||
| 2026/449100066 | Koncové telekomunikačné zariadenia 01/26 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 16.02.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 19.02.2026 | ||
| 2026/449100067 | Priame hlasové pripojenie 1.1. - 31.1.2026 | EUR | 3,96 | 24C0000040 | 16.02.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 19.02.2026 | ||
| 2026/449100068 | Služby technika PO za mesiac január 2026 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 16.02.2026 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 19.02.2026 | ||
| 2026/449100069 | Vyúčtovanie elektriny 01/26 (OM: Jezuitská 1) | EUR | 24,96 | 24C0000001 | 16.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.02.2026 | ||
| 2026/449100070 | Vyúčtovanie elektriny 01/26 (OM: Dolný val 49) | EUR | 32,86 | 24C0000001 | 16.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.02.2026 | ||
| 2026/449100071 | Vyúčtovanie elektriny 01/26 (OM: J. Vuruma 6/25) | EUR | 178,27 | 24C0000001 | 16.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.02.2026 | ||
| 2026/449100072 | Vyúčtovanie elektriny 01/26 (OM: Jezuitská 1) | EUR | 234,43 | 24C0000001 | 16.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.02.2026 | ||
| 2026/449100073 | Vyúčtovanie elektriny 01/26 (OM: Dolný val 47) | EUR | 97,18 | 24C0000001 | 16.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.02.2026 | ||
| 2026/449100074 | Vyúčtovanie elektriny 01/26 (OM:Jozefa Vuruma) | EUR | 5,68 | 24C0000001 | 16.02.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.02.2026 | ||
| 2026/449100075 | Služby práčovne za mesiac 01/2026 | EUR | 159,04 | 1000150023 | 16.02.2026 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 24.02.2026 | ||
| 2026/449100076 | Reklamná kampaň - koncert Známe diela v podaní ŠKO | EUR | 62,00 | 1000150413 | 17.02.2026 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 24.02.2026 | ||
| 2026/449100077 | Ubytovanie Kučerová a Tuma 11.2.-14.2. | EUR | 423,00 | 1000150408 | 17.02.2026 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 24.02.2026 | ||
| 2026/449100078 | Sprostredkovanie dirigenta Štúra na koncert ŠKO | EUR | 1800,00 | 1000143602 | 17.02.2026 | Rastislav Stur s. r. o. | Športová | 120/5 | 900 24 | Veľký Biel | SK | 47209496 | 24.02.2026 | ||
| 2026/449100079 | Vystúpenie F. Tumu na koncertoch 12.2. a 13.2. | EUR | 3000,00 | 1000148571 | 17.02.2026 | amabile s.r.o. | Na kopci | 42 | 811 02 | Bratislava | SK | 48004782 | 24.02.2026 | ||
| 2026/449100080 | Predstavenie "Trampoty dona Pasquala" 15.2.2026 | EUR | 2600,00 | 1000143591 | 17.02.2026 | Harmonia Seraphica | Vajnorská | 28 | 831 04 | Bratislava-Nové Mesto | SK | 31820018 | 24.02.2026 | ||
| 2026/449100081 | Hudobný sprievod - otvorenie EHMK Trenčín 14.2. | EUR | 1500,00 | 1000150637 | 18.02.2026 | Adventure Strings | 1047 | 013 22 | Rosina | SK | 50458337 | 24.02.2026 | |||
| 2026/449100082 | Fotografovanie na podujatiach ŠKO 02/2026 | EUR | 335,00 | 24C0000024 | 23.02.2026 | Roderik s. r. o. | Kozmonautov | 3921/18 | 036 01 | Martin | SK | 57308641 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100083 | Dodanie tlačovín na mesiac 03/2026 | EUR | 325,34 | 1000150973 | 18.02.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100084 | Grafická úprava a tlač bulletínu 19.2.2026 | EUR | 196,80 | 1000151634 | 23.02.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100085 | Kytice na koncerty - február 2026 | EUR | 90,00 | 1000146245 | 23.02.2026 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100086 | Microsoft Offcie 2024 + inštalácia | EUR | 126,90 | 1000152316 | 23.02.2026 | OK COMP, s.r.o. | Na Priekope | 41 | 010 01 | Žilina | SK | 36408379 | 04.03.2026 | ||
| 2026/449100087 | Ladenie nástrojov za mesiac 02/2026 | EUR | 500,00 | 24C0000076 | 27.02.2026 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 04.03.2026 | |||
| 2026/449100088 | Internet Xpres Biznis 30 za 03/2026 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 02.03.2026 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 17.03.2026 | ||
| 2026/449100089 | Ochrana objektu za mesiac 02/2026 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 02.03.2026 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 07.03.2026 | ||
| 2026/449100090 | Hygienikcé služby za mesiac 02/2026 | EUR | 33,75 | 1000154075 | 02.03.2026 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 17.03.2026 | ||
| 2026/449100091 | Mobilné služby 27.1.2026 - 26.2.2026 | EUR | 350,30 | 24C0000014 | 02.03.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 17.03.2026 | ||
| 2026/449100092 | Servisný poplatok za mesiac 02/2026 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 02.03.2026 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 17.03.2026 | |||
| 2026/449100093 | DSL Internet S po viazanosti 1.3. - 31.3.2026 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 02.03.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 12.03.2026 | ||
| 2026/449100094 | Služby PZS za mesiac 02/2026 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 03.03.2026 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 12.03.2026 | ||
| 2026/449100095 | Poplatok za doménu 19.3.2026 - 19.3.2027 | EUR | 20,79 | 1000154671 | 03.03.2026 | Websupport s. r. o. | Karadžičova | 7608/12 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 36421928 | 12.03.2026 | ||
| 2026/449100096 | Záloha na plyn 03/2026 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1693,00 | 24C0000020 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100097 | Záloha na plyn 03/2026 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 803,00 | 24C0000020 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100098 | Záloha na elektrinu 03/2026 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 254,00 | 24C0000001 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100099 | Záloha na elektrinu 03/2026 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 43,00 | 24C0000001 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100100 | Záloha na elektrinu 03/2026 - OM: J. Vuruma 6 | EUR | 5,00 | 24C0000001 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100101 | Záloha na elektrinu 03/2026 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 312,00 | 24C0000001 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100102 | Záloha na elektrinu 03/2026 - OM: Dolný val 47 | EUR | 469,00 | 24C0000001 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100103 | Záloha na elektrinu 03/2026 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 156,00 | 24C0000001 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100104 | Záloha na elektrinu 03/2026 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 49,00 | 24C0000001 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100105 | Záloha na elektrinu 03/2026 - OM: Dolný val 49 | EUR | 244,00 | 24C0000001 | 04.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.03.2026 | ||
| 2026/449100106 | Revízna prehliadka výťahového zariadenia 1Q./2026 | EUR | 169,74 | 24C0000023 | 04.03.2026 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Na závaží | 858/9 | 010 01 | Žilina | SK | 50428381 | 12.03.2026 | ||
| 2026/449100107 | Služby pevnej siete 1.2. - 28.2.2026 | EUR | 30,58 | 1000155121 | 04.03.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská | 28 | 817 62 | Bratislava | SK | 35763469 | 12.03.2026 | ||
| 2026/449100108 | Služby práčovne - mesiac február 2026 | EUR | 128,45 | 1000155987 | 06.03.2026 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 12.03.2026 | ||
| 2026/449100109 | Office TV Start, Office internet (1.3. - 31.3.2026 | EUR | 25,49 | 24C0000003 | 02.03.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 17.03.2026 | ||
| 2026/449100110 | Služby Business TV, internet, telefón(3.3. - 2.4.) | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 09.03.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 17.03.2026 | ||
| 2026/449100111 | Mesačný paušálny poplatok za 02/2026 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 10.03.2026 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 17.03.2026 | ||
| 2026/449100112 | Školenie - Verejné obstarávanie - Ľ. Klimek | EUR | 104,55 | 1000157656 | 12.03.2026 | OTIDEA vzdělávání, s.r.o. | Karlínské náměstí | 235/13 | 186 00 | Praha 8 | CZ | 17.03.2026 | |||
| 2026/449100113 | Servis kopírky 10.2.2026 - 9.3.2026 | EUR | 111,90 | 24C0000005 | 12.03.2026 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 27.03.2026 | ||
| 2026/449100114 | Vyúčtovanie elektriny 02/26 (OM: J. Vuruma 6/25) | EUR | -74,79 | 24C0000001 | 12.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 25.03.2026 | ||
| 2026/449100115 | Vyúčtovanie elektriny 02/26 (OM: Jezuitská 1) | EUR | 136,09 | 24C0000001 | 12.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.03.2026 | ||
| 2026/449100116 | Vyúčtovanie elektriny 02/26 (OM: Dolný val 47) | EUR | 33,72 | 24C0000001 | 12.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.03.2026 | ||
| 2026/449100117 | Vyúčtovanie elektriny 02/26 (OM: Jezuitská 1) | EUR | 1,73 | 24C0000001 | 12.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.03.2026 | ||
| 2026/449100118 | Vyúčtovanie elektriny 02/26 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | 0,23 | 24C0000001 | 12.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.03.2026 | ||
| 2026/449100119 | Vyúčtovanie elektriny 02/26 (OM: Dolný val 49) | EUR | -19,72 | 24C0000001 | 12.03.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 25.03.2026 | ||
| 2026/449100120 | Správa webstránky Prelaďme na novú vlnu - 03/2026 | EUR | 55,35 | 1000158955 | 18.03.2026 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 20.03.2026 | ||
| 2026/449100121 | Ubytovanie p. Marec a p. Červienka - 4.3. - 6.3. | EUR | 206,00 | 1000158971 | 18.03.2026 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 20.03.2026 | ||
| 2026/449100122 | Ubytovanie Angelov a Carreras 15.2. - 21.2. | EUR | 852,00 | 1000158977 | 18.03.2026 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 20.03.2026 | ||
| 2026/449100123 | Grafická úprava a tlač bulletínu 5.3.2026 | EUR | 110,70 | 1000158963 | 18.03.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 20.03.2026 | ||
| 2026/449100124 | Hudobné aranžmány A. Harvana | EUR | 250,00 | 1000159030 | 18.03.2026 | Mestské divadlo Košice | Záborského | 7 | 040 01 | Košice-Sever | SK | 55425658 | 24.03.2026 | ||
| 2026/449100125 | Jednorázové papierové utierky KATRIN | EUR | 279,46 | 1000159421 | 18.03.2026 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 24.03.2026 | ||
| 2026/449100126 | Cestovné poistenie do Ríma - 5 osôb | EUR | 17,88 | 1000159654 | 18.03.2026 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | Lamačská cesta | 3/A | 841 04 | Bratislava-Karlova Ves | SK | 54228573 | 20.03.2026 | ||
| 2026/449100127 | Priame hlasové pripojenie 1.2. - 28.2.2026 | EUR | 2,46 | 24C0000040 | 19.03.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 24.03.2026 | ||
| 2026/449100128 | Koncové telekomunikačné zariadenia 02/26 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 19.03.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 24.03.2026 | ||
| 2026/449100129 | Služby technika PO za mesiac február 026 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 19.03.2026 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 24.03.2026 | ||
| 2026/449100130 | Notový stojan | EUR | 45,10 | 1000156847 | 25.03.2026 | MUZIKER, a.s. | Drieňová | 1H | 821 01 | Bratislava-Ružinov | SK | 35840773 | 26.03.2026 | ||
| 2026/449100131 | Umelecký výkon - výchovné koncerty 10.3. a 11.3. | EUR | 1600,00 | 1000156448 | 25.03.2026 | Sedlický s. r. o. | Baničova | 3392/29 | 010 15 | Žilina | SK | 57105375 | 01.04.2026 | ||
| 2026/449100132 | Ubytovanie 19.3.-20.3. Čižmarovič a Kawasaki | EUR | 74,00 | 1000160584 | 25.03.2026 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 01.04.2026 | ||
| 2026/449100133 | Grafická úprava a tlač bulletínu 19.3.2026 | EUR | 124,05 | 1000160095 | 25.03.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 28.03.2026 | ||
| 2026/449100134 | Grafická úprava a tlač bulletínu 12.2. a 13.2.2026 | EUR | 245,88 | 1000161593 | 25.03.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.04.2026 | ||
| 2026/449100135 | Tlač plagátov A1 Veľkonočný koncert | EUR | 46,13 | 1000161605 | 25.03.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.04.2026 | ||
| 2026/449100136 | Jednorázové papierové utierky KATRIN | EUR | 350,43 | 1000161701 | 26.03.2026 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 01.04.2026 | ||
| 2026/449100137 | Ubytovanie v Ríme 18.3. - 19.3.2026 | EUR | 1650,00 | 1000149342 | 26.03.2026 | Vespucci 16 Srl | Viale Amerigo Vespucci | 16 | 47921 | Rimini | IT | 30.04.2026 | |||
| 2026/449100138 | Ubytovanie 24.3. - 28.3. pán R. M. Bradshaw | EUR | 278,00 | 1000162805 | 30.03.2026 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 14.04.2026 | ||
| 2026/449100139 | Grafická úprava a tlač bulletínu 26.3.2026 | EUR | 175,28 | 1000162803 | 30.03.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 08.04.2026 | ||
| 2026/449100140 | Kytice pre umelcov - koncerty ŠKO Žilina - marec | EUR | 60,00 | 1000146248 | 30.03.2026 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 08.04.2026 | ||
| 2026/449100141 | Fotografovanie na podujatiach ŠKO 03/2026 | EUR | 275,00 | 24C0000024 | 30.03.2026 | Roderik s. r. o. | Kozmonautov | 3921/18 | 036 01 | Martin | SK | 57308641 | 14.04.2026 | ||
| 2026/449100142 | Ladenie nástrojov za mesiac 03/2026 | EUR | 500,00 | 24C0000076 | 30.03.2026 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 09.04.2026 | |||
| 2026/449100143 | Mobilné služby 27.2.2026 - 26.3.2026 | EUR | 343,75 | 24C0000014 | 30.03.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 09.04.2026 | ||
| 2026/449100144 | Ochrana objektu za mesiac 03/2026 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 31.03.2026 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 09.04.2026 | ||
| 2026/449100145 | Hromadná licenčná zmluva 1.1. - 31.3.2026 | EUR | 799,50 | 24C0000041 | 31.03.2026 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova | 3 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 00178454 | 10.04.2026 | ||
| 2026/449100146 | Služby technika PO za mesiac marec 2026 | EUR | 72,79 | 24C0000008 | 31.03.2026 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 10.04.2026 | ||
| 2026/449100147 | Servisný poplatok za mesiac 03/2026 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 31.03.2026 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 10.04.2026 | |||
| 2026/449100148 | Internet Xpres Biznis 30 za 04/2026 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 01.04.2026 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 16.04.2026 | ||
| 2026/449100149 | DSL Internet S po viazanosti 1.4. - 30.4.2026 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 01.04.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 16.04.2026 | ||
| 2026/449100150 | Licencia (Najkrajšie česko-slovenské rozprávky) | EUR | 400,00 | 1000154832 | 01.04.2026 | CULTUS Ružinov s.r.o. | Ružinovská | 28 | 821 03 | Bratislava-Ružinov | SK | 35874686 | 16.04.2026 | ||
| 2026/449100151 | Záloha na dodávku plynu - 04/2026 | EUR | 209,86 | 24C0000077 | 01.04.2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova | 2853/6A | 921 01 | Piešťany | SK | 35743565 | 30.04.2026 | ||
| 2026/449100152 | Záloha na dodávku elektirny - 04/2026 | EUR | 62,27 | 24C0000078 | 01.04.2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova | 2853/6A | 921 01 | Piešťany | SK | 35743565 | 16.04.2026 | ||
| 2026/449100153 | Záloha na dodávku elektriny - 04/2026 | EUR | 1941,58 | 24C0000078 | 01.04.2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova | 2853/6A | 921 01 | Piešťany | SK | 35743565 | 16.04.2026 | ||
| 2026/449100154 | Služby PZS za mesiac 03/2026 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 02.04.2026 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 10.04.2026 | ||
| 2026/449100155 | Kampaň Allegretto Žilina (29.3. - 19.4.2026) | EUR | 113,65 | 1000163679 | 30.03.2026 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 16.04.2026 | ||
| 2026/449100156 | Hygienické služby za mesiac 03/2026 | EUR | 33,75 | 1000163685 | 30.03.2026 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 16.04.2026 | ||
| 2026/449100157 | Busines TV Start, Office internet 400 (1.4.-30.4.) | EUR | 36,61 | 24C0000003 | 02.04.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.04.2026 | ||
| 2026/449100158 | Lekárska prehliadka - Jozef Fupšo | EUR | 60,00 | 1000164346 | 02.04.2026 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 10.04.2026 | ||
| 2026/449100159 | Služby práčovne - mesiac marec 2026 | EUR | 79,46 | 1000164359 | 02.04.2026 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 10.04.2026 | ||
| 2026/449100160 | Správa webstránky Prelaďme na novú vlnu - 04/2026 | EUR | 55,35 | 1000164551 | 08.04.2026 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 17.04.2026 | ||
| 2026/449100161 | Kostymérske služby - 29.3. - 31.3.2026 | EUR | 1450,00 | 1000160007 | 08.04.2026 | Janka Kaňáková Šuchovenová-JEANE MODE | Pezinská | 28 | 900 25 | Chorvátsky Grob | SK | 33024626 | 17.04.2026 | ||
| 2026/449100162 | Zapožičanie kostýmov Česko-slovenské rozprávky | EUR | 212,18 | 1000160571 | 08.04.2026 | Slovenská televízia a rozhlas | Mlynská dolina | 845 45 | Bratislava-Karlova Ves | SK | 56398255 | 09.04.2026 | |||
| 2026/449100163 | Zvukový technik a prenájom zvukovej techniky | EUR | 1173,00 | 1000161115 | 08.04.2026 | TM Sound, s. r. o. | Bytčianska | 490/122 | 010 03 | Žilina | SK | 44293801 | 18.04.2026 | ||
| 2026/449100164 | Účinkovanie M. Hudeca (česko-slovenské rozprávky) | EUR | 1750,00 | 1000159039 | 09.04.2026 | baretKa s.r.o. | Betliarska | 10 | 851 07 | Bratislava-Petržalka | SK | 50785842 | 18.04.2026 | ||
| 2026/449100165 | Čistiace a hygienické potreby | EUR | 439,70 | 1000165414 | 08.04.2026 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 18.04.2026 | ||
| 2026/449100166 | Vyúčtovanie elektriny 03/26 (OM: J. Vuruma 6/25) | EUR | -75,24 | 24C0000001 | 09.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 30.04.2026 | ||
| 2026/449100167 | Vyúčtovanie elektriny 03/26 (OM: Jezuitská 1) | EUR | 115,66 | 24C0000001 | 09.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 06.05.2026 | ||
| 2026/449100168 | Vyúčtovanie elektriny 03/26 (OM: Dolný val 47) | EUR | 75,31 | 24C0000001 | 09.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 06.05.2026 | ||
| 2026/449100169 | Vyúčtovanie elektriny 03/26 (OM: Jezuitská 1) | EUR | 8,14 | 24C0000001 | 09.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 06.05.2026 | ||
| 2026/449100170 | Vyúčtovanie elektriny 03/26 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | 2,57 | 24C0000001 | 09.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 06.05.2026 | ||
| 2026/449100171 | Vyúčtovanie elektriny 03/26 (OM: Dolný val 49) | EUR | -1,13 | 24C0000001 | 09.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 30.04.2026 | ||
| 2026/449100172 | Služby Business TV, internet, telefón(3.4. - 2.5.) | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 14.04.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 24.04.2026 | ||
| 2026/449100173 | Servis kopírky 9.3.2026 - 11.4.2026 | EUR | 111,36 | 24C0000005 | 14.04.2026 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 24.04.2026 | ||
| 2026/449100174 | Mesačný paušálny poplatok za 03/2026 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 14.04.2026 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 24.04.2026 | ||
| 2026/449100175 | Kytice pre umelcov - 9.4. a 10.4.2026 | EUR | 60,00 | 1000164582 | 14.04.2026 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 24.04.2026 | ||
| 2026/449100176 | Ubytovanie Slovenský filharmonický zbor 9.-10.4.20 | EUR | 2573,50 | 1000165847 | 14.04.2026 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 24.04.2026 | ||
| 2026/449100177 | Grafická úprava a tlač bulletínu 9.4. a 10.4. | EUR | 245,88 | 1000165846 | 14.04.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 18.04.2026 | ||
| 2026/449100178 | Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.3.2026 (Dolný val 47) | EUR | 4290,79 | 24C0000020 | 14.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.05.2026 | ||
| 2026/449100179 | Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.3.2026 (J. Vuruma 138/6) | EUR | 2277,52 | 24C0000020 | 14.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.05.2026 | ||
| 2026/449100180 | Vyúčto. elektriny 1.1.-31.3. (OM: J. Vuruma 6) | EUR | 11,79 | 24C0000001 | 14.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.05.2026 | ||
| 2026/449100181 | Koncové telekomunikačné zariadenia 1.3. - 31.3. | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 14.04.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 22.04.2026 | ||
| 2026/449100182 | Priame hlasové pripojenie 1.3. - 31.3.2026 | EUR | 2,83 | 24C0000040 | 14.04.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 22.04.2026 | ||
| 2026/449100183 | Čistenie a diagnostika kanal. potrubia | EUR | 338,25 | 1000166929 | 14.04.2026 | Peter Lacko | Trnové, Okrajová | 2 | 010 01 | Žilina | SK | 35406259 | 22.04.2026 | ||
| 2026/449100184 | Servis a oprava KIA (ZA-904HA) | EUR | 2236,24 | 1000166874 | 15.04.2026 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o. | Bytčická cesta | 88 | 010 09 | Žilina | SK | 36371653 | 23.04.2026 | ||
| 2026/449100185 | Stolové zástavky na festival Allegretto | EUR | 28,07 | 1000167426 | 16.04.2026 | 2U spol. s r.o. | Trnavská cesta | 84 | 821 02 | Bratislava-Ružinov | SK | 17315786 | 01.05.2026 | ||
| 2026/449100186 | Vyúčto. elektriny 1.1.-31.3. (OM: J. Vuruma 6/1) | EUR | 83,95 | 24C0000001 | 17.04.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.05.2026 | ||
| 2026/449100187 | Toner HP135A čierny | EUR | 49,70 | 1000168174 | 20.04.2026 | EKO TONER s.r.o. | Kysucká cesta | 3 | 010 01 | Žilina | SK | 47689650 | 01.05.2026 | ||
| 2026/449100188 | Umelecký výkon na podujatí Veľkonočné koncerty | EUR | 5000,00 | 1000167830 | 16.04.2026 | Slovenská filharmónia | Medená | 100/3 | 811 02 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 00164704 | 30.04.2026 | ||
| 2026/449100189 | Office TV M, nájomné za HD set (2.3. - 30.4.2026) | EUR | -47,19 | 24C0000042 | 23.04.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.05.2026 | ||
| 2026/449100190 | Ubytovanie v hoteli Dubná Skala (7.4. - 11.4.2026) | EUR | 443,00 | 1000169169 | 23.04.2026 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 30.04.2026 | ||
| 2026/449100191 | Ubytovanie v termíne 9.4. - 10.4.2026 | EUR | 323,25 | 1000169825 | 23.04.2026 | BOSS HOTEL, s.r.o. | Čepiel | 1/1063 | 010 01 | Žilina | SK | 44160984 | 30.04.2026 | ||
| 2026/449100192 | Servis krídla Steinway na festival Allegretto | EUR | 300,00 | 1000170081 | 24.04.2026 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 01.05.2026 | |||
| 2026/449100193 | Hygienické služby za mesiac 04/2026 | EUR | 35,30 | 1000170221 | 27.04.2026 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 06.05.2026 | ||
| 2026/449100194 | Grafické spracovanie podkladov -koncerty máj a jún | EUR | 225,00 | 1000170249 | 27.04.2026 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 06.05.2026 | ||
| 2026/449100195 | Struny na husle, na violu, na kotrabas | EUR | 6959,00 | 1000170266 | 27.04.2026 | Ms-Augustinium s. r. o. | Klincová | 35 | 821 08 | Bratislava | SK | 47219670 | 06.05.2026 | ||
| 2026/449100196 | Autobusová preprava - koncert 25.4. v Prievidzi | EUR | 559,99 | 1000170797 | 28.04.2026 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 08.05.2026 | ||
| 2026/449100197 | Služby technika PO za mesiac apríl 2026 | EUR | 72,79 | 24C0000008 | 29.04.2026 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 08.05.2026 | ||
| 2026/449100198 | Ochrana objektu za mesiac 04/2026 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 30.04.2026 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 08.05.2026 | ||
| 2026/449100199 | Ladenie nástrojov za mesiac 04/2026 | EUR | 500,00 | 24C0000076 | 30.04.2026 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 08.05.2026 | |||
| 2026/449100200 | Fotografovanie na podujatiach ŠKO 04/2026 | EUR | 120,00 | 24C0000024 | 30.04.2026 | Roderik s. r. o. | Kozmonautov | 3921/18 | 036 01 | Martin | SK | 57308641 | 12.05.2026 | ||
| 2026/449100201 | Mobilné služby 27.3.2026 - 26.4.2026 | EUR | 346,49 | 24C0000014 | 30.04.2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 12.05.2026 | ||
| 2026/449100202 | Autobusová preprava - koncert 26.4. v PB | EUR | 480,00 | 1000170802 | 28.04.2026 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 08.05.2026 | ||
| 2026/449100203 | Internet Xpres Biznis 30 za 05/2026 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 04.05.2026 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 16.05.2026 | ||
| 2026/449100204 | Služby PZS za mesiac 04/2026 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 04.05.2026 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 12.05.2026 | ||
| 2026/449100205 | DSL Internet S po viazanosti 1.5. - 31.5.2026 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 04.05.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 16.05.2026 | ||
| 2026/449100206 | Záloha na dodávku elektriny - 05/2026 | EUR | 1941,58 | 24C0000078 | 04.05.2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova | 2853/6A | 921 01 | Piešťany | SK | 35743565 | 16.05.2026 | ||
| 2026/449100207 | Záloha na dodávku elektriny - 05/2026 | EUR | 62,26 | 24C0000078 | 04.05.2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova | 2853/6A | 921 01 | Piešťany | SK | 35743565 | 16.05.2026 | ||
| 2026/449100209 | Servisný poplatok za mesiac 04/2026 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 04.05.2026 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 68 | 150 00 | Praha | CZ | 12.05.2026 | |||
| 2026/449100210 | Busines TV Start, Office internet 400 (1.5.-31.5.) | EUR | 29,62 | 24C0000003 | 05.05.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.05.2026 | ||
| 2026/449100211 | Oprava zatekania strechy a oprava kanalizácie | EUR | 1218,93 | 1000172050 | 05.05.2026 | Ing. Marián Dubský DUAS | Predmestská | 1350 | 010 01 | Žilina | SK | 10950966 | 16.05.2026 | ||
| 2026/449100212 | Výjazd dňa 3.4.2026 | EUR | 30,75 | 24C0000019 | 05.05.2026 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 08.05.2026 | ||
| 2026/449100213 | Tlačoviny na mesiac máj (plagáty a omaľovánky) | EUR | 380,69 | 1000170281 | 05.05.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 12.05.2026 | ||
| 2026/449100214 | Lekárske prehliadky - Šebeň a Myronova | EUR | 135,00 | 1000171915 | 04.05.2026 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 12.05.2026 | ||
| 2026/449100215 | Koncové telekomunikačné zariadenia 1.4. - 30.4. | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 11.05.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 21.05.2026 | ||
| 2026/449100216 | Priame hlasové pripojenie 01.04. - 30.4.2026 | EUR | 2,03 | 24C0000040 | 11.05.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 21.05.2026 | ||
| 2026/449100217 | ***FA 226/26 UPC - Business TV, telefón 05/26 | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 11.05.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 21.05.2026 | ||
| 2026/449100218 | Prepravné služby a doručenie balíkov 1.4. - 30.4. | EUR | 33,79 | 1000173625 | 11.05.2026 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 21.05.2026 | ||
| 2026/449100219 | Toaletný papier Katrin plus | EUR | 183,52 | 1000173713 | 11.05.2026 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 21.05.2026 | ||
| 2026/449100221 | Servis kopírky 11.4. - 11.5.2026 | EUR | 92,22 | 24C0000005 | 12.05.2026 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 21.05.2026 | ||
| 2026/449100222 | Reklamná kampaň na Matiné a koncert | EUR | 103,30 | 1000174333 | 12.05.2026 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 26.05.2026 | ||
| 2026/449100223 | Mesačný paušálny poplatok za 04/2026 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 13.05.2026 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 26.05.2026 | ||
| 2026/449100224 | Poplatok za prepis zmluvy | EUR | 9,00 | 24C0000042 | 15.05.2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.05.2026 | ||
| 2026/449100225 | Tržba za vstupenky- 35. ročník festival Allegretto | EUR | 8541,00 | 1000176170 | 18.05.2026 | Hudobné centrum | Michalská | 10 | 815 36 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 00164836 | 27.05.2026 | ||
| 2026/449100226 | Reklamná kampaň Matiné Tárajko a Popletajka | EUR | 1,94 | 1000176246 | 19.05.2026 | Meta Platforms Ireland Limited | Merrion Road | 0 | D04 X2K5 | Dublin 4 | IE | 26.05.2026 | |||
| 2026/449100227 | Reklamná kampaň Matiné Tárajko a Popletajka | EUR | 4,00 | 1000176246 | 19.05.2026 | Meta Platforms Ireland Limited | Merrion Road | 0 | D04 X2K5 | Dublin 4 | IE | 26.05.2026 | |||
| 2026/449100228 | Reklamná kampaň Matiné Tárajko a Popletajka | EUR | 4,00 | 1000176246 | 19.05.2026 | Meta Platforms Ireland Limited | Merrion Road | 0 | D04 X2K5 | Dublin 4 | IE | 26.05.2026 | |||
| 2026/449100229 | Reklamná kampaň Matiné Tárajko a Popletajka | EUR | 3,00 | 1000176246 | 19.05.2026 | Meta Platforms Ireland Limited | Merrion Road | 0 | D04 X2K5 | Dublin 4 | IE | 26.05.2026 | |||
| 2026/449100230 | Reklamná kampaň Matiné Tárajko a Popletajka | EUR | 2,92 | 1000176246 | 19.05.2026 | Meta Platforms Ireland Limited | Merrion Road | 0 | D04 X2K5 | Dublin 4 | IE | 26.05.2026 | |||
| 2026/449100231 | Reklamná kampaň Matiné Tárajko a Popletajka | EUR | 2,00 | 1000176246 | 19.05.2026 | Meta Platforms Ireland Limited | Merrion Road | 0 | D04 X2K5 | Dublin 4 | IE | 26.05.2026 | |||
| 2026/449100232 | Reklamná kampaň Matiné Tárajko a Popletajka | EUR | 2,00 | 1000176246 | 19.05.2026 | Meta Platforms Ireland Limited | Merrion Road | 0 | D04 X2K5 | Dublin 4 | IE | 26.05.2026 | |||
| 2026/449100233 | Grafická úprava a tlač bulletínu 14.5.2026 | EUR | 110,70 | 1000175839 | 19.05.2026 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 27.05.2026 | ||
| 2026/449100234 | Ubytovanie Dubná Skala - Englichová, Pomkla | EUR | 423,00 | 1000175841 | 19.05.2026 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 28.05.2026 | ||
| 2026/449100235 | Správa webstránky Prelaďme na novú vlnu - 05/2026 | EUR | 55,35 | 1000173325 | 19.05.2026 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 27.05.2026 | ||
| 2026/449100236 | Predstavenie Tárajko a Popletajka 17.5. | EUR | 1800,00 | 1000174017 | 19.05.2026 | Divadlo pre deti s. r. o. | Zvonárska | 145/45 | 052 01 | Spišská Nová Ves | SK | 55033792 | 28.05.2026 | ||
| 2026/449400001 | Odvod DPH k fa č. 44/26 - Perfect System, s.r.o. | EUR | 34,50 | 02.02.2026 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 21.02.2026 | |||
| 2026/449400002 | Odvod DPH k HON. 2026-12 Künstlersekretariat | EUR | 2254,00 | 04.02.2026 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Lazovná | 63 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 42499500 | 21.02.2026 | |||
| 2026/449400003 | Komunálny odpad rok 2026 | EUR | 2974,40 | 09.02.2026 | Mesto Žilina | Námestie obetí komunizmu | 1 | 011 31 | Žilina | SK | 00321796 | 01.04.2026 | |||
| 2026/449400004 | Odvod DPH k fa č. 96/26 - Perfect System, s.r.o. | EUR | 34,50 | 02.03.2026 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Lazovná | 63 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 42499500 | 21.03.2026 | |||
| 2026/449400006 | Odvod DPH k fa č. 155/26 - Perfect System, s.r.o. | EUR | 34,50 | 31.03.2026 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Lazovná | 63 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 42499500 | 23.04.2026 | |||
| 2026/449400007 | Odvod DPH k fa č. 217/26 - Perfect System, s.r.o. | EUR | 34,50 | 04.05.2026 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Lazovná | 63 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 42499500 | 20.05.2026 |