Posledná aktualizácia: dnes
| Identifikačné číslo faktúry | Popis plnenia | FakturaMena | S / bez DPH | Celková hodnota faktúry v EUR | ID Zmluvy | ID objednávky | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Ulica dodávateľa | Číslo domu dodávateľa | PSČ dodávateľa | Obec dodávateľa | Štát dodávateľa - názov | IČO dodávateľa | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/449100001 | orchester na Trojkráľový koncert 9.1.2025 | EUR | 4500,00 | 1000069631 | B.H.S. | Súťažná | 18 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 50525620 | 30.01.2025 | |||
| 2025/449100002 | servisná oprava příčné flétny | EUR | 120,00 | 1000069947 | Groot Music S.R.O. | Mlýnská | 375 | 783 55 | Velký Újezd | CZ | 30.01.2025 | ||||
| 2025/449100003 | servis kopírovacieho zariadenia | EUR | 105,28 | 24C0000005 | 14.01.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100005 | grafický návrh plagátu | EUR | 130,00 | 1000069751 | 20.01.2025 | Linda Kurucová Marčeková - GRAPHIC | Zvolenská | 0 | 036 01 | Martin | SK | 37763628 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100006 | inzercia pracovného miesta | EUR | 134,07 | 1000069734 | 17.01.2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova | 19 | 811 09 | Bratislava | SK | 35800861 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100007 | tlač programových bulletinov | EUR | 234,68 | 1000069792 | 20.01.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100008 | doprava autobusom na koncertné vystúpenie | EUR | 485,85 | 1000071339 | 28.01.2025 | ZANADO, s.r.o. | Cesta do Rudiny | 2546/7 | 024 01 | Kysucké Nové Mesto | SK | 31633102 | 05.02.2025 | ||
| 2025/449100009 | ubytovanie pre hosťujúcich umelcov | EUR | 597,00 | 1000071305 | 27.01.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100010 | tlač plagátov | EUR | 428,59 | 1000071369 | 27.01.2025 | DUGAPRINT, s. r. o. | 213 | 010 04 | Hôrky | SK | 36802816 | 08.02.2025 | |||
| 2025/449100012 | kytice pre účinkujúcich umelcov | EUR | 125,00 | 1000069096 | 04.02.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100013 | ubytovanie pre hosťujúcich umelcov | EUR | 229,51 | 1000071577 | 04.02.2025 | BOSS HOTEL, s.r.o. | Čepiel | 1/1063 | 010 01 | Žilina | SK | 44160984 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100014 | notový materiál | EUR | 14,85 | 1000071547 | 27.01.2025 | Bärenreiter Praha s.r.o. | nám.Jířiho z Poděbrad 12/19 | 0 | 130 00 | Praha 3 | CZ | 08.02.2025 | |||
| 2025/449100015 | Vyprázdnenie toaletných košov | EUR | 33,75 | 1000071560 | 04.02.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100016 | notový materiál | EUR | 700,84 | 1000071548 | 31.01.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100017 | Toaletný papier a utierky | EUR | 519,21 | 1000070561 | 27.01.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100018 | výlep plagátov | EUR | 181,28 | 1000069763 | 14.01.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100019 | Servis svetla PCB RB3135 Robin T1 | EUR | 551,14 | 1000070823 | 29.01.2025 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Suchý Jarok | 18 | 066 01 | Humenné | SK | 44514557 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100020 | tlač programových bulletinov | EUR | 102,09 | 1000072016 | 10.01.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100021 | notebook a príslušenstvo | EUR | 912,25 | 1000071951 | 16.01.2025 | OK COMP, s.r.o. | Na Priekope | 41 | 010 01 | Žilina | SK | 36408379 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100022 | Preprava balíkov v mesiaci január 2025 | EUR | 23,64 | 1000072008 | 06.02.2025 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 08.02.2025 | ||
| 2025/449100023 | oprava tlačiarne | EUR | 38,13 | 1000071957 | 27.01.2025 | 46955313 | 08.02.2025 | ||||||||
| 2025/449100024 | Zmena kódov klávesnive EZS | EUR | 44,16 | 1000072017 | 03.02.2025 | Teco ZA, s.r.o. | Vysokoškolákov | 8421/41 | 010 08 | Žilina | SK | 36369403 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100025 | Služby technika PO za január 2025 | EUR | 61,50 | 1000072074 | 05.02.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100026 | ladenie január 2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 07.02.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 12.02.2025 | |||
| 2025/449100027 | správa webstránky | EUR | 55,35 | 1000072313 | 31.01.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 0 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100028 | DSL internet po viazanosti | EUR | 15,89 | 07.01.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449100029 | Office TV Start | EUR | 24,49 | 24C0000003 | 09.01.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100030 | Služby Business TV | EUR | 88,83 | 24C0000004 | 13.01.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 01.02.2025 | ||
| 2025/449100031 | Čistiace prostriedky | EUR | 395,74 | 1000070854 | 29.01.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100032 | Pranie a čistenie prádla | EUR | 165,32 | 1000072434 | 06.02.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100033 | odborné výkony a služby PZS | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 31.01.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 12.02.2025 | ||
| 2025/449100034 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 20.01.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449100037 | Výmena a konfigurácia vysielača | EUR | 369,00 | 1000071610 | 04.02.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Kysucká cesta | 11 | 010 01 | Žilina | SK | 36008869 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100039 | Slovak telekom, pevná aj internet | EUR | 71,36 | 1000072765 | 04.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská | 28 | 820 16 | Bratislava-Ružinov | SK | 35763469 | 20.12.2025 | ||
| 2025/449100040 | tel.popl. 1/2025 | EUR | 282,67 | 24C0000014 | 29.01.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100041 | Čistenie kanalizácie_potrubie DUF | EUR | 135,30 | 1000072784 | 10.02.2025 | Peter Lacko | Trnové, Okrajová | 0 | 010 01 | Žilina | SK | 35406259 | 20.02.2025 | ||
| 2025/449100042 | ubytovanie pre hosťujúcich umelcov | EUR | 663,50 | 1000071672 | 04.02.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 18.02.2025 | ||
| 2025/449100046 | DSL internet po viazanosti | EUR | 15,89 | 04.02.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 26.02.2025 | |||
| 2025/449100047 | autorské poplatky | EUR | 780,00 | 27.01.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova | 3 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 00178454 | 07.02.2025 | |||
| 2025/449100048 | nedeľné matiné Tárjako a Popletajka | EUR | 2100,00 | 1000072394 | 11.02.2025 | Divadlo pre deti s. r. o. | Zvonárska | 145/45 | 052 01 | Spišská Nová Ves | SK | 55033792 | 22.02.2025 | ||
| 2025/449100049 | servis kopírovacieho zariadenia | EUR | 201,78 | 24C0000005 | 13.02.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 27.02.2025 | ||
| 2025/449100050 | ozvučenie koncertov | EUR | 1566,00 | 1000073411 | 11.02.2025 | TM Sound, s. r. o. | Bytčianska | 490/122 | 010 03 | Žilina | SK | 44293801 | 21.02.2025 | ||
| 2025/449100056 | Ochrana objektov | EUR | 141,45 | 1000071650 | 04.02.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Kysucká cesta | 11 | 010 01 | Žilina | SK | 36008869 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100057 | vodné, stočné | EUR | 605,48 | 24C0000006 | 21.01.2025 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Bôrická cesta | 1960 | 010 57 | Žilina | SK | 36672297 | 07.02.2025 | ||
| 2025/449100058 | internet | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 11.02.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100059 | Služby Business TV | EUR | 1,03 | 24C0000004 | 10.02.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100060 | Office TV Start | EUR | 30,49 | 24C0000003 | 06.02.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100061 | výlep plagátov | EUR | 118,82 | 1000073312 | 11.02.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 22.02.2025 | ||
| 2025/449100062 | ubytovanie pre hosťujúcich umelcov | EUR | 296,00 | 1000073289 | 11.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 22.02.2025 | ||
| 2025/449100063 | správa webstránky 2/2025 | EUR | 55,35 | 1000073101 | 05.02.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 19.02.2025 | ||
| 2025/449100065 | mesačný paušálny poplatok za 1/2025 | EUR | 55,35 | 10.02.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 22.02.2025 | |||
| 2025/449100066 | koncerty 30. a 31.1.2025 | EUR | 3800,00 | 11.02.2025 | NILE Agency, s.r.o. | Ke Kalvárii 1363/8 | 0 | 155 00 | Praha | CZ | 22.02.2025 | ||||
| 2025/449100067 | fotografovanie 1/2025 | EUR | 240,00 | 31.01.2025 | Roderik Kučavík | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 22.02.2025 | ||||
| 2025/449100068 | Transfer na letisko | EUR | 225,00 | 1000070074 | 19.02.2025 | Business & Travel s.r.o. | Trenčianska | 1589/4 | 010 08 | Žilina | SK | 48215597 | 22.02.2025 | ||
| 2025/449100069 | dodávka elektriny 1/2025 | EUR | -11,61 | 13.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100070 | dodávka elektriny 1/2025 | EUR | -71,47 | 13.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100071 | dodávka elektriny 1/2025 | EUR | 21,08 | 13.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100072 | dodávka elektriny 1/2025 | EUR | 48,63 | 13.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100074 | právne služby prenájom pozemku | EUR | 293,60 | 1000074729 | 19.02.2025 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Martin Chlapík s.r.o. | Sládkovičova | 13 | 010 01 | Žilina | SK | 47253339 | 26.02.2025 | ||
| 2025/449100075 | priame hlasové pripojenie | EUR | 2,89 | 11.02.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 26.02.2025 | |||
| 2025/449100076 | koncové telekomunikačné zariadenie | EUR | 70,36 | 11.02.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 26.02.2025 | |||
| 2025/449100077 | Ubytovanie Doxx | EUR | 880,00 | 1000076020 | 26.02.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 28.02.2025 | ||
| 2025/449100078 | servisný poplatok vstupenkový systém | EUR | 1050,00 | 1000077026 | 10.03.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 14.03.2025 | |||
| 2025/449100079 | poštovné a balné nôt | EUR | 31,16 | 1000077536 | 10.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 13.03.2025 | ||
| 2025/449100080 | Ubytovanie | EUR | 89,00 | 1000076136 | 26.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 04.03.2025 | ||
| 2025/449100081 | Bulletin a grafika | EUR | 175,28 | 1000076028 | 26.02.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.03.2025 | ||
| 2025/449100082 | speváčka Zoe Hippius | EUR | 1600,00 | 1000076835 | 03.03.2025 | 54245036 | 06.03.2025 | ||||||||
| 2025/449100083 | Ubytovanie | EUR | 869,50 | 1000076795 | 03.03.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 06.03.2025 | ||
| 2025/449100084 | grafické práce, bulletin 27.-28.2.2025 | EUR | 188,19 | 1000076666 | 28.02.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 07.03.2025 | ||
| 2025/449100085 | grafika a bulletin 20.-21.2.2025 | EUR | 188,19 | 1000076147 | 26.02.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.03.2025 | ||
| 2025/449100086 | kytice | EUR | 120,00 | 1000076799 | 03.03.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 14.03.2025 | ||
| 2025/449100087 | Ubytovanie | EUR | 370,00 | 1000076114 | 28.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 15.03.2025 | ||
| 2025/449100088 | Ubytovanie | EUR | 44,50 | 1000076125 | 28.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 15.03.2025 | ||
| 2025/449100089 | Ubytovanie | EUR | 44,50 | 1000076132 | 28.02.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 15.03.2025 | ||
| 2025/449100090 | výlep plagátov | EUR | 99,02 | 1000076425 | 28.02.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 13.03.2025 | ||
| 2025/449100091 | Tlač plagátov marec | EUR | 671,09 | 1000076416 | 28.02.2025 | DUGAPRINT, s. r. o. | 213 | 010 04 | Hôrky | SK | 36802816 | 13.03.2025 | |||
| 2025/449100092 | Hygienické koše na toaletách ženy | EUR | 33,75 | 1000076752 | 03.03.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 14.03.2025 | ||
| 2025/449100093 | Prepravné služby GLS. | EUR | 33,79 | 1000078222 | 10.03.2025 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 21.03.2025 | ||
| 2025/449100095 | tel.popl. 2/2025 | EUR | 299,24 | 24C0000014 | 10.03.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 14.03.2025 | ||
| 2025/449100096 | mesačný paušálny poplatok za 2/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 08.03.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 21.03.2025 | ||
| 2025/449100097 | oprava HP | EUR | 75,05 | 1000078642 | 10.03.2025 | FIRE Žilina, s.r.o. | Cesta na štadión | 331/16 | 010 04 | Žilina | SK | 46570721 | 13.03.2025 | ||
| 2025/449100098 | ochrana objektu 2/2025 | EUR | 141,45 | 10.03.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 21.05.2025 | |||
| 2025/449100099 | fotografovanie za 2/2025 | EUR | 335,00 | 1000079876 | 10.03.2025 | Ing. Roderik Kučavík roderik.sk | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 34504800 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100100 | ladenie 2/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 03.03.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 08.03.2025 | |||
| 2025/449100101 | služby práčovne | EUR | 134,86 | 1000078652 | 10.03.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 14.03.2025 | ||
| 2025/449100103 | služby PZS za 2/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 03.03.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 13.03.2025 | ||
| 2025/449100104 | tel.popl. 2/2025 | EUR | 71,36 | 1000079045 | 10.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská | 28 | 820 16 | Bratislava-Ružinov | SK | 35763469 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100105 | dodávka plynu | EUR | 8135,43 | 24C0000002 | 10.03.2025 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Ivánska cesta | 30/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 50060872 | 17.04.2025 | ||
| 2025/449100108 | zabezpečenie funkcie technika PO | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 10.03.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 15.03.2025 | ||
| 2025/449100110 | dodávka elektriny 2/2025 | EUR | 143,58 | 11.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 03.04.2025 | |||
| 2025/449100111 | dodávka elektriny 2/2025 | EUR | 89,91 | 11.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 11.04.2025 | |||
| 2025/449100112 | dodávka elektriny 2/2025 | EUR | -2,54 | 11.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.04.2025 | |||
| 2025/449100113 | dodávka elektriny 2/2025 | EUR | -71,77 | 11.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.04.2025 | |||
| 2025/449100114 | zakúpenie orchestrálneho materiálu | EUR | 514,47 | 1000077547 | 12.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 19.03.2025 | ||
| 2025/449100115 | správa webu preladmenanovuvlnu.sk | EUR | 55,35 | 1000076789 | 03.03.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 19.03.2025 | ||
| 2025/449100116 | Ubytovanie | EUR | 286,00 | 1000077249 | 12.03.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 19.03.2025 | ||
| 2025/449100117 | Toaletný papier a pap. utierky, pisoár tablety | EUR | 703,38 | 1000078592 | 11.03.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 25.03.2025 | ||
| 2025/449100118 | Internet S po viazanosti | EUR | 15,89 | 03.03.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 20.03.2025 | |||
| 2025/449100119 | služby Business TV | EUR | 41,93 | 24C0000004 | 12.03.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 18.03.2025 | ||
| 2025/449100120 | TV LG 27TQ615S | EUR | 235,00 | 1000077406 | 05.03.2025 | OK COMP, s.r.o. | Na Priekope | 41 | 010 01 | Žilina | SK | 36408379 | 18.03.2025 | ||
| 2025/449100121 | office TV Start | EUR | 24,49 | 24C0000003 | 10.03.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 18.03.2025 | ||
| 2025/449100122 | ****internet | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 03.03.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 18.03.2025 | ||
| 2025/449100123 | údržba kopírovacieho zariadenia | EUR | 95,45 | 24C0000005 | 12.03.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 25.03.2025 | ||
| 2025/449100124 | Telefón vrátnica-volania | EUR | 9,67 | 12.03.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 20.03.2025 | |||
| 2025/449100125 | Prenájom zariadení | EUR | 70,36 | 12.03.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 20.03.2025 | |||
| 2025/449100126 | doména skozilina.sk | EUR | 19,56 | 1000078497 | 12.03.2025 | Websupport s. r. o. | Karadžičova | 7608/12 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 36421928 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100127 | výlep plagátov | EUR | 133,68 | 1000078671 | 12.03.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 25.03.2025 | ||
| 2025/449100128 | notový materiál | EUR | 799,38 | 1000079847 | 13.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100129 | ubytovanie 10.-15.3.2025 | EUR | 352,50 | 1000079883 | 17.03.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 29.03.2025 | ||
| 2025/449100130 | notový materiál | EUR | 543,66 | 1000079860 | 17.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100131 | grafika | EUR | 218,33 | 1000079835 | 17.03.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 20.03.2025 | ||
| 2025/449100132 | koncert 13. a 14.3.2025 | EUR | 1500,00 | 1000079025 | 17.03.2025 | Občianske združenie QUEST | Hrušovská | 32 | 821 07 | Bratislava-Vrakuňa | SK | 42270944 | 19.12.2025 | ||
| 2025/449100133 | výlep plagátov | EUR | 59,41 | 1000080123 | 18.03.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100134 | bulletiny 23.-24.1., 30.-31.1. | EUR | 350,55 | 1000080378 | 19.03.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 22.03.2025 | ||
| 2025/449100135 | bulletiny 6.2.2025 | EUR | 110,70 | 1000080380 | 19.03.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 22.03.2025 | ||
| 2025/449100136 | notový materiál | EUR | 901,15 | 1000081357 | 20.03.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100137 | Oprava kávovaru-správca | EUR | 172,20 | 1000081244 | 24.03.2025 | WiBaComp, s. r. o. | MDŽ | 20 | 942 01 | Šurany | SK | 46924892 | 27.03.2025 | ||
| 2025/449100138 | ubytovanie 18.-21.3.2025. Kristína Fialová | EUR | 214,50 | 1000080385 | 25.03.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100140 | servisné služby za 1Q | EUR | 169,74 | 05.03.2025 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Na závaží | 858/9 | 010 01 | Žilina | SK | 50428381 | 01.04.2025 | |||
| 2025/449100141 | grafické práce - plagáty a inzercia | EUR | 250,00 | 1000081213 | 25.03.2025 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100142 | výlep plagátov | EUR | 131,12 | 1000081477 | 25.03.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 01.04.2025 | ||
| 2025/449100143 | bábkové divadlo Teatro Neline 23.3.2025 | EUR | 1500,00 | 1000082308 | 28.03.2025 | MgA. Petronela Dušová TEÁTRO NELINE | J. Holčeka | 21 | 900 86 | Budmerice | SK | 10251804 | 08.04.2025 | ||
| 2025/449100144 | daň z nehnuteľnosti na rok 2025 | EUR | 9524,41 | 28.03.2025 | Mesto Žilina | Námestie obetí komunizmu | 1 | 011 31 | Žilina | SK | 00321796 | 31.05.2025 | |||
| 2025/449100145 | ladenie | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 31.03.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 08.04.2025 | |||
| 2025/449100146 | ABO - Koš Lady Care | EUR | 33,75 | 1000082660 | 31.03.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 08.04.2025 | ||
| 2025/449100147 | licencia | EUR | 799,50 | 24C0000041 | 31.03.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova | 3 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 00178454 | 16.04.2025 | ||
| 2025/449100149 | Kancelársky papier | EUR | 367,77 | 1000082591 | 28.03.2025 | TONER – kancelárska technika s.r.o. | Suvorovova | 36 | 010 01 | Žilina | SK | 46955313 | 04.04.2025 | ||
| 2025/449100150 | fotografovanie 3/2025 | EUR | 275,00 | 24C0000024 | 31.03.2025 | Ing. Roderik Kučavík roderik.sk | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 34504800 | 04.04.2025 | ||
| 2025/449100152 | ***mobil.telef. | EUR | 281,61 | 24C0000014 | 31.03.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 12.04.2025 | ||
| 2025/449100153 | ochrana objektu 3/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 01.04.2024 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 08.04.2025 | ||
| 2025/449100154 | notový materiál - Vivaldi: Koncert pre violončelo | EUR | 142,81 | 1000083762 | 04.04.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 12.04.2025 | ||
| 2025/449100155 | kvety - marec | EUR | 105,00 | 1000083763 | 04.04.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 12.04.2025 | ||
| 2025/449100156 | servisný poplatok | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 02.04.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 16.04.2025 | |||
| 2025/449100157 | zabezpečenie funkcie technika PO 3/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 04.04.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 16.04.2025 | ||
| 2025/449100158 | služby PZS za 3/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 02.04.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 12.04.2025 | ||
| 2025/449100159 | webhosting preladmenanovuvlnnu - apríl 2025 | EUR | 55,35 | 1000083765 | 04.04.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 16.04.2025 | ||
| 2025/449100160 | tel.popl. 3/2025 | EUR | 71,36 | 1000084076 | 07.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská | 28 | 820 16 | Bratislava-Ružinov | SK | 35763469 | 23.04.2025 | ||
| 2025/449100161 | DSL Internet S po viazanosti | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 02.04.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 15.04.2025 | ||
| 2025/449100162 | office TV Start 4/2025 | EUR | 24,49 | 24C0000003 | 04.04.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.04.2025 | ||
| 2025/449100163 | ****internet | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 01.04.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 16.04.2025 | ||
| 2025/449100164 | Čistiace prostriedky | EUR | 459,37 | 1000084027 | 07.04.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 18.04.2025 | ||
| 2025/449100165 | Deratizácia priestorov DUF | EUR | 362,00 | 1000083858 | 07.04.2025 | PM DDD s.r.o. | Na Sihoti | 558/10 | 010 01 | Žilina | SK | 51482649 | 15.04.2025 | ||
| 2025/449100166 | Pranie prádla | EUR | 137,29 | 1000083852 | 04.04.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 15.04.2025 | ||
| 2025/449100167 | Pranie prádla | EUR | 69,94 | 1000083853 | 04.04.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 15.04.2025 | ||
| 2025/449100168 | tlač plagátov | EUR | 132,84 | 1000083764 | 04.04.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 18.04.2025 | ||
| 2025/449100169 | čistenie rozvodov kanalizácie | EUR | 427,06 | 1000084341 | 07.04.2025 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | Komenského | 2219/21 | 010 01 | Žilina | SK | 31578454 | 16.04.2025 | ||
| 2025/449100170 | mesačný poplatok 3/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 08.04.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 23.04.2025 | ||
| 2025/449100171 | Lekárske prehliadky | EUR | 195,00 | 1000084051 | 02.04.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 16.04.2025 | ||
| 2025/449100173 | Služby Business TV | EUR | 41,93 | 24C0000004 | 10.04.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 23.04.2025 | ||
| 2025/449100174 | Odhad trhového nájmu kaviareň | EUR | 60,00 | 1000084743 | 10.04.2025 | Alpia real s.r.o. | A. Kmeťa | 24 | 036 01 | Martin | SK | 47172274 | 23.04.2025 | ||
| 2025/449100176 | koncové tel. zariadenie | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 10.04.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 18.04.2025 | ||
| 2025/449100177 | priame hlasové spojenie | EUR | 3,12 | 24C0000040 | 10.04.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 18.04.2025 | ||
| 2025/449100178 | autobusová doprava do Trenčína 30.3.2025 | EUR | 516,60 | 1000085299 | 11.04.2025 | ZANADO, s.r.o. | Cesta do Rudiny | 2546/7 | 024 01 | Kysucké Nové Mesto | SK | 31633102 | 18.04.2025 | ||
| 2025/449100179 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | -70,23 | 11.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.05.2025 | |||
| 2025/449100180 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | -7,79 | 11.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.05.2025 | |||
| 2025/449100181 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | -28,52 | 11.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.05.2025 | |||
| 2025/449100182 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | 43,88 | 11.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 01.05.2025 | |||
| 2025/449100183 | servis kopírovacieho zariadenia | EUR | 122,05 | 24C0000005 | 14.04.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 18.04.2025 | ||
| 2025/449100184 | Prepravné služby a doručenie balíkov | EUR | 15,88 | 1000085040 | 10.04.2025 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 23.04.2025 | ||
| 2025/449100185 | umelecké služby umelca | EUR | 1400,00 | 1000080709 | 16.04.2025 | Rastislav Stur s. r. o. | Športová | 120/5 | 900 24 | Veľký Biel | SK | 47209496 | 30.04.2025 | ||
| 2025/449100186 | vrátenie notových materiálov | EUR | 67,22 | 1000086831 | 22.04.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 30.04.2025 | ||
| 2025/449100187 | vrátenie notových materiálov | EUR | 23,19 | 1000086830 | 22.04.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 30.04.2025 | ||
| 2025/449100188 | Notebook ACER NTB Aspire | EUR | 680,50 | 1000086689 | 23.04.2025 | OK COMP, s.r.o. | Na Priekope | 41 | 010 01 | Žilina | SK | 36408379 | 06.05.2025 | ||
| 2025/449100189 | Preprava osôb - 15.4.2025 Žilina- Topoľčany a späť | EUR | 787,20 | 1000084761 | 23.04.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 06.05.2025 | ||
| 2025/449100190 | Preprava osôb - 16.4.2025 Žilina - Myjava a späť | EUR | 738,00 | 1000087114 | 23.04.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 06.05.2025 | ||
| 2025/449100191 | Prezutie a servis MV ZA-904HA | EUR | 465,11 | 1000087196 | 24.04.2025 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o. | Bytčická cesta | 88 | 010 09 | Žilina | SK | 36371653 | 06.05.2025 | ||
| 2025/449100192 | Ladenia klavíra Allegreto Žilina | EUR | 300,00 | 1000087350 | 24.04.2025 | Jozífek Tomáš | Na jihu | 536 | 506 01 | Jičín | CZ | 06.05.2025 | |||
| 2025/449100193 | Fotografovanie na podujatiach za 04/2025 | EUR | 120,00 | 24C0000024 | 28.04.2025 | Ing. Roderik Kučavík roderik.sk | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 34504800 | 06.05.2025 | ||
| 2025/449100194 | Plagáty A2 a A4 | EUR | 428,90 | 1000087338 | 29.04.2025 | DUGAPRINT, s. r. o. | 213 | 010 04 | Hôrky | SK | 36802816 | 06.05.2025 | |||
| 2025/449100195 | Mobilné služby 27.4. - 26.5.2025 | EUR | 302,69 | 24C0000014 | 30.04.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 18.12.2025 | ||
| 2025/449100196 | Vyúčtovanie elektriny za 1.1. - 31.3.2025 | EUR | 225,59 | 24C0000001 | 30.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100197 | Ochrana objektu za mesiac 04/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 30.04.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 21.05.2025 | ||
| 2025/449100198 | Servisný poplatok | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 30.04.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 13.05.2025 | |||
| 2025/449100199 | Oprava violového sláčika pre p. Diagilev | EUR | 58,43 | 1000088858 | 28.04.2025 | RNDr. Peter Richtárik | Wolkrova | 29 | 851 01 | Bratislava-Petržalka | SK | 11822856 | 01.01.2026 | ||
| 2025/449100200 | Struny pre pána Diagilev | EUR | 173,00 | 1000088846 | 28.04.2025 | Thomann GmbH | Treppendorf Hans-Thomann-Str.1 | 0 | 96138 | Burgebrach,Germany | DE | 15.07.2025 | |||
| 2025/449100201 | Internet Xpres Biznis za 05/2025 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 02.05.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 16.05.2025 | ||
| 2025/449100202 | Grafika, bulletín 24, 25.4.2025 | EUR | 270,42 | 1000088842 | 05.05.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100203 | Pevná linka - vyúčtovanie - preplatok | EUR | -10,21 | 1000084076 | 05.05.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská | 28 | 820 16 | Bratislava-Ružinov | SK | 35763469 | 18.09.2025 | ||
| 2025/449100204 | služby PZS a odborné výkony 04/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 05.05.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100205 | Hygienické služby za mesiac 04/2025 | EUR | 33,75 | 1000089071 | 05.05.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 16.05.2025 | ||
| 2025/449100206 | ladenie nástrojov v mesiaci 04/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 05.05.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 10.05.2025 | |||
| 2025/449100207 | koncert 24.-25.4.2025 - Stabat Mater | EUR | 5271,00 | 1000086813 | 05.05.2025 | Umelecký súbor Lúčnica | Kollárovo námestie | 10 | 811 07 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 00164828 | 15.05.2025 | ||
| 2025/449100208 | DSL internet za 05/2025 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 05.05.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 17.05.2025 | ||
| 2025/449100209 | správa webstránky za 05/2025 | EUR | 55,35 | 1000088658 | 05.05.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 17.05.2025 | ||
| 2025/449100210 | Výkon umelca 24.-25.4.2025 | EUR | 3000,00 | 1000086701 | 05.05.2025 | Rastislav Stur s. r. o. | Športová | 120/5 | 900 24 | Veľký Biel | SK | 47209496 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100211 | ubytovanie 2 osoby - 23 - 25.4.2025 | EUR | 246,00 | 1000087623 | 05.05.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100212 | ubytovanie 1 osoba v termíne 25.-26.4.2025 | EUR | 61,50 | 1000088485 | 05.05.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100213 | ubytovanie 3 osoby v termíne 27.4.-1.5.2025 | EUR | 474,00 | 1000088661 | 05.05.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100214 | Dodanie kytíc | EUR | 180,00 | 1000085476 | 05.05.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100215 | hudobná réžia - 24. - 25.4.2025 | EUR | 1350,00 | 1000086824 | 05.05.2025 | Art AIR Center s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie | 1695 | 026 01 | Dolný Kubín | SK | 46494201 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100216 | plagáty - kampaň Šanca mladým | EUR | 94,07 | 1000089068 | 05.05.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 20.05.2025 | ||
| 2025/449100217 | služby technika PO za mesiac 04/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 07.05.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 15.05.2025 | ||
| 2025/449100218 | Záloha na plyn 05/2025 - OM: J.Vuruma 138/6 | EUR | 615,00 | 24C0000020 | 02.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100219 | Záloha na plyn 05/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1254,00 | 24C0000020 | 02.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100220 | Záloha na elektrinu 05/25 - OM: J.Vuruma 6/25 | EUR | 261,00 | 24C0000001 | 02.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100221 | Záloha na elektrinu 05/25 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 40,00 | 24C0000001 | 02.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100222 | Záloha na elektrinu 05/25 - OM: J. Vuruma 6 | EUR | 6,00 | 24C0000001 | 02.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100223 | Záloha na elektrinu 05/25 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 161,00 | 24C0000001 | 02.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100224 | Záloha na elektrinu 05/25 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 112,00 | 24C0000001 | 02.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100225 | Záloha na elektrinu 05/25 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 376,00 | 24C0000001 | 02.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100226 | Záloha na elektrinu 05/25 - OM: Dolný val 47 | EUR | 466,00 | 24C0000001 | 02.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100227 | Vyúčtovanie elektriny 04/25 (OM: J. Vuruma 6/25) | EUR | -51,81 | 24C0000001 | 12.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 04.06.2025 | ||
| 2025/449100228 | Vyúčtovanie elektriny 04/25 (OM: Dolný val 47) | EUR | 25,79 | 24C0000001 | 12.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 31.05.2025 | ||
| 2025/449100229 | Vyúčtovanie elektriny 04/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -3,29 | 24C0000001 | 12.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 04.06.2025 | ||
| 2025/449100230 | Vyúčtovanie elektriny 04/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -22,08 | 24C0000001 | 12.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 04.06.2025 | ||
| 2025/449100231 | Vyúčtovanie elektriny 04/25 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | -71,67 | 24C0000001 | 12.05.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 04.06.2025 | ||
| 2025/449100232 | Služby Business TV 3.5. - 2.6.2025 | EUR | 41,93 | 24C0000004 | 12.05.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 21.05.2025 | ||
| 2025/449100233 | Office TV Start, internet 300 - 1.5. - 31.5.2025 | EUR | 24,49 | 24C0000003 | 13.05.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 21.05.2025 | ||
| 2025/449100234 | Služby práčovne | EUR | 78,20 | 1000090372 | 13.05.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 21.05.2025 | ||
| 2025/449100235 | Ubytovanie v termíne 22.4. - 26.4. | EUR | 913,50 | 1000088848 | 05.05.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 13.05.2025 | ||
| 2025/449100236 | Toaletný papier a utierky | EUR | 699,99 | 1000089927 | 12.05.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 21.05.2025 | ||
| 2025/449100237 | Ubytovanie p. Vanek - 11.-12.5.2025 | EUR | 44,50 | 1000090074 | 12.05.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 27.05.2025 | ||
| 2025/449100238 | Ubytovanie 10.5. - 12.5.2025 | EUR | 711,00 | 1000090072 | 12.05.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 27.05.2025 | ||
| 2025/449100239 | Uvedenie predstavenia Figarova svadba | EUR | 4600,00 | 1000089163 | 12.05.2025 | Harmonia Seraphica | Vajnorská | 28 | 831 04 | Bratislava-Nové Mesto | SK | 31820018 | 27.05.2025 | ||
| 2025/449100240 | Mesačný paušálny poplatok za 04/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 13.05.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 24.05.2025 | ||
| 2025/449100241 | Žalúzie s montážou | EUR | 530,90 | 1000090610 | 14.05.2025 | IMBUS s. r. o. | Komenského | 1357/11 | 024 01 | Kysucké Nové Mesto | SK | 47436468 | 24.05.2025 | ||
| 2025/449100242 | Koncové telekomunikačné zariadenia 04/25 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 14.05.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 24.05.2025 | ||
| 2025/449100243 | Priame hlasové pripojenie 04/2025 | EUR | 5,07 | 24C0000040 | 14.05.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 24.05.2025 | ||
| 2025/449100244 | Oprava SMV Peugeot AA371MB | EUR | 200,00 | 1000090832 | 15.05.2025 | FINAL - CD spol. s r. o. | Nadjazdová | 12 | 971 01 | Prievidza | SK | 31432484 | 24.05.2025 | ||
| 2025/449100245 | Servis kopírovacieho stroja | EUR | 98,01 | 24C0000005 | 15.05.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 24.05.2025 | ||
| 2025/449100246 | Ubytovanie 14.5. - 16.5.2025 | EUR | 123,00 | 1000091116 | 16.05.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 30.05.2025 | ||
| 2025/449100247 | Ubytovanie 12.5. - 16.5.2025 | EUR | 366,00 | 1000091112 | 16.05.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 30.05.2025 | ||
| 2025/449100250 | Umelecký výkon - koncert pre školy | EUR | 5400,00 | 1000092009 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | |||||||||
| 2025/449100252 | Preprava osôb ZA - DK a späť 6.5.2025 | EUR | 467,40 | 1000091098 | 15.05.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 28.05.2025 | ||
| 2025/449100253 | Office TV M za 1.5. - 31.10.2025 | EUR | 143,88 | 24C0000042 | 13.05.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 21.05.2025 | ||
| 2025/449100254 | Plagáty A2 (5.6. a 12.6.2025) | EUR | 220,11 | 1000091811 | 22.05.2025 | DUGAPRINT, s. r. o. | 213 | 010 04 | Hôrky | SK | 36802816 | 31.05.2025 | |||
| 2025/449100256 | Diely pre hudobné nástroje | EUR | 287,03 | 1000091398 | 15.05.2025 | 28.05.2025 | |||||||||
| 2025/449100257 | Ubytovanie Radič - 19.5. - 23.5.2025 | EUR | 271,00 | 1000092894 | 26.05.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 30.05.2025 | ||
| 2025/449100258 | Gragické služby - inzercia Žilinský Večerník | EUR | 204,00 | 1000092977 | 28.05.2025 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100259 | Výkon umelca - koncert 23.5.2025 | EUR | 1800,00 | 1000090244 | 28.05.2025 | Rastislav Stur s. r. o. | Športová | 120/5 | 900 24 | Veľký Biel | SK | 47209496 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100260 | Výlep plagátov na koncert Organový večer | EUR | 59,41 | 1000093415 | 28.05.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 12.06.2025 | ||
| 2025/449100261 | Ladenie nástrojov za mesiac 05/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 29.05.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 10.06.2025 | |||
| 2025/449100262 | ubytovanie Paríž - Klimek Ľ. - 3.6. - 4.6.2025 | EUR | 135,20 | 1000090364 | 29.05.2025 | AMSLAV Tourisme | 60 reu de Richelieu | 0 | 75002 | Paris | FR | 04.06.2025 | |||
| 2025/449100263 | Mobilné služby 27.5. - 26.6.2025 | EUR | 323,67 | 24C0000014 | 29.05.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 12.06.2025 | ||
| 2025/449100264 | Ubytovanie 26.5. - 30.5. Aude Perin-Dureau | EUR | 206,00 | 1000093884 | 30.05.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 14.06.2025 | ||
| 2025/449100265 | Grafické služb - bulletín 29.5.2025 | EUR | 102,09 | 1000093881 | 30.05.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 06.06.2025 | ||
| 2025/449100266 | Kytice na 15.5., 22.5., 29.5.2025 | EUR | 50,00 | 1000093879 | 30.05.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 14.06.2025 | ||
| 2025/449100267 | Hygienické služby za mesiac 05/2025 | EUR | 33,75 | 1000094241 | 02.06.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100268 | Revízna prehliadka výťahu za 2.Q.2025 | EUR | 169,74 | 24C0000023 | 02.06.2025 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Na závaží | 858/9 | 010 01 | Žilina | SK | 50428381 | 12.06.2025 | ||
| 2025/449100269 | Ochrana objektu za mesiac 05/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 02.06.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100270 | Odborné výkony a služby PZS za 05/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 02.06.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100271 | Fotografovanie na podujatiach za 05/2025 | EUR | 275,00 | 24C0000024 | 02.06.2025 | Ing. Roderik Kučavík roderik.sk | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 34504800 | 14.06.2025 | ||
| 2025/449100272 | Internet Xpres Biznis 30 za 06/2025 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 02.06.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 14.06.2025 | ||
| 2025/449100273 | správa webstránky za 06/2025 | EUR | 55,35 | 1000094085 | 02.06.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 14.06.2025 | ||
| 2025/449100274 | DSL Internet S po viazanosti za 06/2025 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 03.06.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 14.06.2025 | ||
| 2025/449100275 | Záloha na plyn 06/2025 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 615,00 | 24C0000020 | 05.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100276 | Záloha na plyn 06/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1254,00 | 24C0000020 | 05.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100277 | Záloha na elektrinu 06/2025 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 261,00 | 24C0000001 | 05.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100278 | Záloha na elektrinu 06/2025 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 40,00 | 24C0000001 | 05.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100279 | Záloha na elektrinu 06/2025 - OM: J. Vuruma 6 | EUR | 6,00 | 24C0000001 | 05.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100280 | Záloha na elektrinu 06/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 376,00 | 24C0000001 | 05.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100281 | Záloha na elektrinu 06/2025 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 112,00 | 24C0000001 | 05.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100282 | Záloha na elektrinu 06/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 161,00 | 24C0000001 | 05.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100283 | Záloha na elektrinu 06/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 466,00 | 24C0000001 | 05.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.06.2025 | ||
| 2025/449100284 | Servisný poplatok | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 02.06.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 13.06.2025 | |||
| 2025/449100285 | Office TV Start, Office internet - 06/2025 | EUR | 24,49 | 24C0000003 | 06.06.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 14.06.2025 | ||
| 2025/449100286 | Služby technika PO za mesiac 05/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 06.06.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 14.06.2025 | ||
| 2025/449100287 | Mesačný paušálny poplatok za 05/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 09.06.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 19.06.2025 | ||
| 2025/449100288 | Business TV, internet, office telefón 3.6. - 2.7. | EUR | 41,93 | 24C0000004 | 09.06.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 14.06.2025 | ||
| 2025/449100289 | Cestovné poistenie - Kateryna Myronova | EUR | 3,51 | 1000094548 | 02.06.2025 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | Lamačská cesta | 3/A | 841 04 | Bratislava-Karlova Ves | SK | 54228573 | 05.06.2025 | ||
| 2025/449100290 | Cestovné poistenie-Borsíková, Krpelanová, Diagilev | EUR | 10,53 | 1000094554 | 02.06.2025 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | Lamačská cesta | 3/A | 841 04 | Bratislava-Karlova Ves | SK | 54228573 | 05.06.2025 | ||
| 2025/449100291 | Predĺženie licencie ESET 8.6.2025 - 8.6.2026 | EUR | 384,35 | 1000094044 | 02.06.2025 | Ján Köteleš - PROITS | Inovecká | 18 | 974 11 | Banská Bystrica | SK | 40597814 | 05.06.2025 | ||
| 2025/449100292 | Pevná linka 06/2025 | EUR | 30,58 | 1000094825 | 04.06.2025 | Slovak Telekom, a.s. | PO BOX 35 | 830 05 | Bratislava | SK | 35763469 | 19.06.2025 | |||
| 2025/449100293 | Vodné, stočné za obdobie 1.1. - 22.5.2025 | EUR | 2245,72 | 1000095553 | 06.06.2025 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Bôrická cesta | 1960 | 010 57 | Žilina | SK | 36672297 | 19.06.2025 | ||
| 2025/449100294 | Služby práčovne | EUR | 65,04 | 1000095558 | 06.06.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 19.06.2025 | ||
| 2025/449100295 | Servis kopírovacieho stroja | EUR | 87,82 | 24C0000005 | 12.06.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100296 | Ubytovanie Ištván Nagy 5.6. - 6.6. | EUR | 61,50 | 1000096152 | 12.06.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100297 | Grafika, bulletín 5.6.2025 | EUR | 102,09 | 1000096150 | 12.06.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 20.06.2025 | ||
| 2025/449100298 | Fotografovanie na podujatiach za 06/2025 | EUR | 120,00 | 24C0000024 | 16.06.2025 | Ing. Roderik Kučavík roderik.sk | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 34504800 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100299 | Vyúčtovanie elektriny 05/25 (OM: J. Vuruma 6/25) | EUR | -34,02 | 24C0000001 | 12.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 03.07.2025 | ||
| 2025/449100300 | Vyúčtovanie elektriny 05/25 (OM: Dolný val 47) | EUR | -45,61 | 24C0000001 | 12.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 03.07.2025 | ||
| 2025/449100301 | Vyúčtovanie elektriny 05/25 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | -70,86 | 24C0000001 | 12.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 26.06.2025 | ||
| 2025/449100302 | Vyúčtovanie elektriny 05/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -15,11 | 24C0000001 | 12.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 03.07.2025 | ||
| 2025/449100303 | Vyúčtovanie elektriny 05/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -14,88 | 24C0000001 | 12.06.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 03.07.2025 | ||
| 2025/449100304 | Grafické práce k imidžovej kampani | EUR | 700,00 | 1000096285 | 16.06.2025 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100305 | Letiskové poplatky - koncert Paríž 5.6.2025 | EUR | 2747,88 | 1000097254 | 12.06.2025 | OSTTOUR, s. r. o. | Bottova | 45/6 | 010 01 | Žilina | SK | 36849014 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100306 | Koncové telekomunikačné zariadenia 05/25 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 16.06.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100307 | Priame hlasové pripojenie 05/2025 | EUR | 5,71 | 24C0000040 | 16.06.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100308 | Autorská odmena za licenciu | EUR | 799,50 | 24C0000041 | 16.06.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova | 3 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 00178454 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100309 | Kytice z 5.6. a 12.6.2025 | EUR | 25,00 | 1000093885 | 18.06.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100310 | Grafika, bulletín 12.6.2025 | EUR | 102,09 | 1000097532 | 18.06.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 24.06.2025 | ||
| 2025/449100311 | čistiace a hygienické potreby | EUR | 433,98 | 1000097549 | 18.06.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 26.06.2025 | ||
| 2025/449100313 | Umelecké služby | EUR | 3000,00 | 1000093310 | 18.06.2025 | Peter Kellner s.r.o. | 185 | 941 62 | Michal nad Žitavou | SK | 53446828 | 26.06.2025 | |||
| 2025/449100314 | ubytovanie v termíne 8.6.-13.6. (2 osoby) | EUR | 970,00 | 1000098140 | 20.06.2025 | BOSS HOTEL, s.r.o. | Čepiel | 1/1063 | 010 01 | Žilina | SK | 44160984 | 01.07.2025 | ||
| 2025/449100315 | Prenájom a dovoz notového materiálu | EUR | 3703,35 | 1000093729 | 20.06.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 01.07.2025 | ||
| 2025/449100316 | ubytovanie 17.6. - 18.6 | EUR | 117,00 | 1000098138 | 23.06.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 01.07.2025 | ||
| 2025/449100317 | Autobusová preprava - koncert Paríž 5.6.2025 | EUR | 10570,00 | 1000094081 | 12.06.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 27.06.2025 | ||
| 2025/449100318 | Skriňa na bicie nástroje | EUR | 3668,26 | 1000098701 | 25.06.2025 | Kolberg Percussion GmbH | Stuttgarter Str.157 | 0 | 73066 | Uhingen | DE | 26.06.2025 | |||
| 2025/449100319 | Umelecké služby | EUR | 3000,00 | 1000093311 | 18.06.2025 | Slávka Zámečníková s. r. o. | Šišov | 34 | 956 38 | Šišov | SK | 56455941 | 02.07.2025 | ||
| 2025/449100320 | Predaj vstupeniek a bulletinov | EUR | 9618,50 | 1000098433 | 19.06.2025 | Hudobné centrum | Michalská | 10 | 815 36 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 00164836 | 02.07.2025 | ||
| 2025/449100321 | Tlač plagátov | EUR | 297,66 | 1000096226 | 24.06.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 02.07.2025 | ||
| 2025/449100322 | Ladenie nástrojov za mesiac 06/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 27.06.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 08.07.2025 | |||
| 2025/449100323 | Ochrana objektu za mesiac 06/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 30.06.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 08.07.2025 | ||
| 2025/449100324 | Časopis Hudobný život | EUR | 10,00 | 1000095548 | 01.07.2025 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta | 9 | 975 99 | Banská Bystrica | SK | 36631124 | 02.07.2025 | ||
| 2025/449100325 | Servisný poplatok | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 01.07.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 12.07.2025 | |||
| 2025/449100326 | Internet Xpres Biznis 30 za 07/2025 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 01.07.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100327 | Mobilné služby 27.6. - 26.7.2025 | EUR | 306,08 | 24C0000014 | 01.07.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100328 | služby PZS a odborné výkony 06/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 01.07.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100329 | DSL Internet S po viazanosti za 07/2025 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 02.07.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 15.07.2025 | ||
| 2025/449100330 | Preprava osôb - koncert 19.6.2025 Nový Jičín | EUR | 620,00 | 1000097885 | 02.07.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 08.07.2025 | ||
| 2025/449100331 | Preprava osôb - koncert 27.6.2025 Kremnica | EUR | 519,99 | 1000097886 | 02.07.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 09.07.2025 | ||
| 2025/449100332 | Preprava osôb - koncert 29.6.2025 Bojnice | EUR | 480,00 | 1000097887 | 02.07.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 09.07.2025 | ||
| 2025/449100333 | Hygienické služby za mesiac 06/2025 | EUR | 33,75 | 1000100451 | 03.07.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 15.07.2025 | ||
| 2025/449100334 | Office TV Start, Office internet - 07/2025 | EUR | 25,49 | 24C0000003 | 04.07.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 15.07.2025 | ||
| 2025/449100335 | Služby technika PO za mesiac 06/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 04.07.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 15.07.2025 | ||
| 2025/449100336 | Mesačný paušálny poplatok za 06/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 04.07.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 15.07.2025 | ||
| 2025/449100337 | Príprava bulletinu na 52. sezónu | EUR | 600,00 | 1000096259 | 07.07.2025 | Profigrafik.sk s. r. o. | Lichardova | 8510/48 | 010 01 | Žilina | SK | 53080688 | 15.07.2025 | ||
| 2025/449100338 | Imidžová kampaň 29.6.2025 - 13.7.2025 | EUR | 148,52 | 1000100093 | 07.07.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 15.07.2025 | ||
| 2025/449100339 | Reklamný polep OC AUPARK Žilina | EUR | 509,22 | 1000097092 | 07.07.2029 | LAMAREK, s.r.o. | Essenská | 1308/13 | 010 04 | Žilina | SK | 45314471 | 15.07.2025 | ||
| 2025/449100340 | Služby práčovne | EUR | 160,76 | 1000100870 | 04.07.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 16.07.2025 | ||
| 2025/449100341 | Pevná linka 07/2025 | EUR | 30,58 | 1000100881 | 04.07.2025 | Slovak Telekom, a.s. | PO BOX 35 | 830 05 | Bratislava | SK | 35763469 | 16.07.2025 | |||
| 2025/449100342 | Záloha na elektrinu 07/2025 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 261,00 | 24C0000001 | 08.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100343 | Záloha na elektrinu 07/2025 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 40,00 | 24C0000001 | 08.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100344 | Záloha na elektrinu 07/2025 - OM: J.Vuruma 6 | EUR | 6,00 | 24C0000001 | 08.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100345 | Záloha na elektrinu 07/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 376,00 | 24C0000001 | 08.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100346 | Záloha na elektrinu 07/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 466,00 | 24C0000001 | 08.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100347 | Záloha na elektrinu 07/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 161,00 | 24C0000001 | 08.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100348 | Záloha na elektrinu 07/2025 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 112,00 | 24C0000001 | 08.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100349 | Prepravné služby, doručenie balíkov 06/25 | EUR | 7,75 | 1000101119 | 08.07.2025 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 22.07.2025 | ||
| 2025/449100350 | Správa webstránky na projekt | EUR | 55,35 | 1000101167 | 08.07.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 16.07.2025 | ||
| 2025/449100351 | Vrátenie not.materiálu | EUR | 172,91 | 1000101163 | 08.07.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 22.07.2025 | ||
| 2025/449100352 | Naštudovanie a uvedenie diela pre Bojnice | EUR | 800,00 | 1000099275 | 08.07.2025 | Občianske združenie QUEST | Hrušovská | 32 | 821 07 | Bratislava-Vrakuňa | SK | 42270944 | 16.07.2025 | ||
| 2025/449100353 | Záloha na plyn 07/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1254,00 | 24C0000020 | 08.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100354 | Záloha na plyn 07/2025 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 615,00 | 24C0000020 | 08.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.07.2025 | ||
| 2025/449100355 | Vyúčtovanie elektriny 06/25 (OM: J.Vuruma 6/25) | EUR | -107,43 | 24C0000001 | 09.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.08.2025 | ||
| 2025/449100356 | Vyúčtovanie elektriny 06/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -29,03 | 24C0000001 | 09.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.08.2025 | ||
| 2025/449100357 | Vyúčtovanie elektriny 06/25 (OM: Doný val 47) | EUR | -64,02 | 24C0000001 | 09.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.08.2025 | ||
| 2025/449100358 | Vyúčtovanie elektriny 06/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -21,88 | 24C0000001 | 09.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.08.2025 | ||
| 2025/449100359 | Vyúčtovanie elektriny 06/25 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | -75,15 | 24C0000001 | 09.07.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.08.2025 | ||
| 2025/449100360 | Priame hlasové pripojenie 06/2025 | EUR | 7,08 | 24C0000040 | 11.07.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 18.07.2025 | ||
| 2025/449100361 | Koncové telekomunikačné zariadenia 06/25 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 11.07.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 18.07.2025 | ||
| 2025/449100362 | Business TV, internet, office telefón 3.7.-2.8. | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 10.07.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 18.07.2025 | ||
| 2025/449100363 | Servis kopírovacieho stroja 11.7. - 10.8.2025 | EUR | 65,51 | 24C0000005 | 14.07.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 25.07.2025 | ||
| 2025/449100364 | Výroba vstupeniek (úprava grafiky, tlač.príprava) | EUR | 574,00 | 1000097026 | 15.07.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 25.07.2025 | |||
| 2025/449100365 | Bilbordy v Porúbke, Brodne, Hornom Hričove | EUR | 158,67 | 1000100094 | 18.07.2025 | ARTON s.r.o. | Komenského | 27 | 010 01 | Žilina | SK | 31595154 | 25.07.2025 | ||
| 2025/449100366 | Grafické práce k abonentnej kampani | EUR | 557,40 | 1000097618 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 07.08.2025 | ||
| 2025/449100367 | Bulletín 52. sezóna | EUR | 2465,95 | 1000096274 | 29.07.2025 | DUGAPRINT, s. r. o. | 213 | 010 04 | Hôrky | SK | 36802816 | 07.08.2025 | |||
| 2025/449100368 | Tlač plagátov A2, A0, A4 a slíže | EUR | 662,60 | 1000097611 | 29.07.2025 | DUGAPRINT, s. r. o. | 213 | 010 04 | Hôrky | SK | 36802816 | 07.08.2025 | |||
| 2025/449100369 | Ladenie nástrojov za mesiac 07/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 30.07.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 07.08.2025 | |||
| 2025/449100370 | Mobilné služby 27.7. - 26.8.2025 | EUR | 297,50 | 24C0000014 | 29.07.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 13.08.2025 | ||
| 2025/449100371 | Zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk | EUR | 146,37 | 1000104602 | 29.07.2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova | 19 | 811 09 | Bratislava | SK | 35800861 | 13.08.2025 | ||
| 2025/449100372 | Internet Xpres Biznis 30 za 08/2025 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 01.08.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 15.08.2025 | ||
| 2025/449100373 | Servisný poplatok za mesiac 07/2025 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 01.08.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 08.08.2025 | |||
| 2025/449100374 | Ochrana objektu za mesiac 06/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 01.08.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 08.08.2025 | ||
| 2025/449100375 | Záloha na plyn 08/2025 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 615,00 | 24C0000020 | 01.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.08.2025 | ||
| 2025/449100376 | Záloha na plyn 08/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1254,00 | 24C0000020 | 01.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.08.2025 | ||
| 2025/449100377 | Záloha na elektrinu 08/2025 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 261,00 | 24C0000001 | 01.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.08.2025 | ||
| 2025/449100378 | Záloha na elektrinu 08/2025 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 40,00 | 24C0000001 | 01.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.08.2025 | ||
| 2025/449100379 | Záloha na elektrinu 08/2025 - OM: J.Vuruma 6 | EUR | 6,00 | 24C0000001 | 01.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.08.2025 | ||
| 2025/449100380 | Záloha na elektrinu 08/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 376,00 | 24C0000001 | 01.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.08.2025 | ||
| 2025/449100381 | Záloha na elektrinu 08/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 466,00 | 24C0000001 | 01.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.08.2025 | ||
| 2025/449100382 | Záloha na elektrinu 08/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 161,00 | 24C0000001 | 01.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.08.2025 | ||
| 2025/449100383 | Záloha na elektrinu 08/2025 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 112,00 | 24C0000001 | 01.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.08.2025 | ||
| 2025/449100384 | služby PZS a odborné výkony 07/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 01.08.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 13.08.2025 | ||
| 2025/449100385 | DSL Internet S po viazanosti za 08/2025 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 01.08.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 15.08.2025 | ||
| 2025/449100386 | Služby technika PO za mesiac 07/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 07.08.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 16.08.2025 | ||
| 2025/449100387 | Správa webstránky - Prelaďme na novú vlnu | EUR | 55,35 | 1000105822 | 07.08.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 16.08.2025 | ||
| 2025/449100388 | Office TV Start, Office internet - 08/2025 | EUR | 25,49 | 24C0000003 | 07.08.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.08.2025 | ||
| 2025/449100389 | Výlep plagátov - kampaň Predaj abonentiek | EUR | 217,83 | 1000105805 | 07.08.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Medený Hámor | 15 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 16.08.2025 | ||
| 2025/449100390 | Business TV, internet, office telefón 3.8.-2.9. | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 07.08.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.08.2025 | ||
| 2025/449100392 | Pevná linka 08/2025 | EUR | 30,58 | 1000106569 | 11.08.2025 | Slovak Telekom, a.s. | PO BOX 35 | 830 05 | Bratislava | SK | 35763469 | 19.08.2025 | |||
| 2025/449100393 | Vyúčtovanie elektriny 07/25 (OM: J.Vuruma 6/25) | EUR | -135,16 | 24C0000001 | 07.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 11.09.2025 | ||
| 2025/449100394 | Vyúčtovanie elektriny 07/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -49,68 | 24C0000001 | 07.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 11.09.2025 | ||
| 2025/449100395 | Vyúčtovanie elektriny 07/25 (OM: Dolný val 47) | EUR | -159,66 | 24C0000001 | 07.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 11.09.2025 | ||
| 2025/449100396 | Vyúčtovanie elektriny 07/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -52,50 | 24C0000001 | 07.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 11.09.2025 | ||
| 2025/449100397 | Vyúčtovanie elektriny 07/25 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | -76,98 | 24C0000001 | 07.08.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 11.09.2025 | ||
| 2025/449100399 | Mesačný paušálny poplatok za 07/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 07.08.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 19.08.2025 | ||
| 2025/449100400 | Servis kopírovacieho stroja 11.8. - 10.9.2025 | EUR | 36,89 | 24C0000005 | 12.08.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 27.08.2025 | ||
| 2025/449100401 | Servis klimatizačných jednotiek | EUR | 3464,66 | 1000105525 | 07.08.2025 | Energy Pro, s.r.o. | Stará cesta | 265/17 | 013 01 | Teplička nad Váhom | SK | 36784044 | 08.08.2025 | ||
| 2025/449100402 | Hygienické služby za mesiac 07/2025 | EUR | 33,75 | 1000106539 | 07.08.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 08.08.2025 | ||
| 2025/449100403 | Zabezpečenie reklamnej kampane | EUR | 227,55 | 1000096313 | 12.08.2025 | euroAWK, spol. s r. o. | Bajkalská | 19B | 821 01 | Bratislava | SK | 35808683 | 27.08.2025 | ||
| 2025/449100404 | Zabezpečenie reklamnej kampane | EUR | 136,53 | 1000096307 | 12.08.2025 | euroAWK, spol. s r. o. | Bajkalská | 19B | 821 01 | Bratislava | SK | 35808683 | 27.08.2025 | ||
| 2025/449100405 | Koncové telekomunikačné zariadenia 07/25 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 12.08.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 27.08.2025 | ||
| 2025/449100406 | Priame hlasové pripojenie 07/2025 | EUR | 4,96 | 24C0000040 | 12.08.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 27.08.2025 | ||
| 2025/449100407 | Hobľované špánky, guľatina | EUR | 1396,05 | 1000107140 | 13.08.2025 | MUSICTECH Slovakia s. r. o. | Rosina | 252 | 013 22 | Rosina | SK | 45328111 | 27.08.2025 | ||
| 2025/449100408 | Maľovanie priestorov, oprava omietok | EUR | 5116,55 | 1000107129 | 13.08.2025 | Ing. Marián Dubský DUAS | Predmestská | 1350 | 010 01 | Žilina | SK | 10950966 | 27.08.2025 | ||
| 2025/449100409 | Mobilné služby 27.8. - 26.9.2025 | EUR | 341,37 | 24C0000014 | 01.09.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 09.09.2025 | ||
| 2025/449100410 | Ochrana objektu za mesiac 08/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 01.09.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 09.09.2025 | ||
| 2025/449100411 | Ladenie nástrojov za mesiac 08/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 01.09.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 09.09.2025 | |||
| 2025/449100412 | služby PZS a odborné výkony 08/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 02.09.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 09.09.2025 | ||
| 2025/449100413 | DSL Internet S po viazanosti za 09/2025 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 02.09.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 09.09.2025 | ||
| 2025/449100414 | Servisný poplatok za mesiac 08/2025 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 02.09.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 09.09.2025 | |||
| 2025/449100415 | Sprevádzkovanie modulu Strážiaci pes | EUR | 335,00 | 1000104221 | 02.09.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 09.09.2025 | |||
| 2025/449100416 | Internet Xpres Biznis 30 za 09/2025 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 02.09.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 09.09.2025 | ||
| 2025/449100417 | Služby technika PO za mesiac 08/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 04.09.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100418 | Záloha na plyn 09/2025 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 615,00 | 24C0000020 | 04.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100419 | Záloha na plyn 09/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1254,00 | 24C0000020 | 04.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100420 | Záloha na elektrinu 09/2025 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 261,00 | 24C0000001 | 04.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100421 | Záloha na elektrinu 09/2025 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 40,00 | 24C0000001 | 04.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100422 | Záloha na elektrinu 09/2025 - OM: J.Vuruma 6 | EUR | 6,00 | 24C0000001 | 04.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100423 | Záloha na elektrinu 09/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 376,00 | 24C0000001 | 04.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100424 | Záloha na elektrinu 09/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 466,00 | 24C0000001 | 04.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100425 | Záloha na elektrinu 09/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 161,00 | 24C0000001 | 04.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100426 | Záloha na elektrinu 09/2025 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 112,00 | 24C0000001 | 04.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100427 | Mesačný paušálny poplatok za 08/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 05.09.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 19.09.2025 | ||
| 2025/449100428 | Záloha na elektrinu 09/2025 - OM: Dolný val 49 | EUR | 254,00 | 24C0000001 | 05.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 12.09.2025 | ||
| 2025/449100429 | Pevná linka 09/2025 | EUR | 30,58 | 1000110196 | 03.09.2025 | Slovak Telekom, a.s. | PO BOX 35 | 830 05 | Bratislava | SK | 35763469 | 18.09.2025 | |||
| 2025/449100430 | Hygienické služby za mesiac 08/2025 | EUR | 33,75 | 1000109770 | 02.09.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 17.09.2025 | ||
| 2025/449100431 | Jednorázové papierové utierky | EUR | 516,48 | 1000108406 | 01.09.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 09.09.2025 | ||
| 2025/449100432 | Cestovné poistenie - koncert Bielsko-Biala | EUR | 37,44 | 1000109510 | 01.09.2025 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | Lamačská cesta | 3/A | 841 04 | Bratislava-Karlova Ves | SK | 54228573 | 06.09.2025 | ||
| 2025/449100433 | správa webstránky - projekt Prelaďme na novú vlnu | EUR | 55,35 | 1000110183 | 03.09.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 13.09.2025 | ||
| 2025/449100434 | Tlač plagátov A2 - 2 x septembrový koncert | EUR | 295,20 | 1000110284 | 05.09.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 13.09.2025 | ||
| 2025/449100435 | Grafické práce - plagáty september a október | EUR | 173,25 | 1000110279 | 05.09.2025 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 18.09.2025 | ||
| 2025/449100436 | Business TV, internet, office telefón 3.9.-2.10. | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 08.09.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 13.09.2025 | ||
| 2025/449100437 | Revízna prehliadka výťahu za 3.Q.2025 | EUR | 169,74 | 24C0000023 | 08.09.2025 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Na závaží | 858/9 | 010 01 | Žilina | SK | 50428381 | 01.10.2025 | ||
| 2025/449100438 | Vyúčtovanie elektriny 08/25 (OM: J.Vuruma 6/25) | EUR | -146,32 | 24C0000001 | 10.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 09.10.2025 | ||
| 2025/449100439 | Vyúčtovanie elektriny 08/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -49,88 | 24C0000001 | 10.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 09.10.2025 | ||
| 2025/449100440 | Vyúčtovanie elektriny 08/25 (OM: Dolný val 47) | EUR | -140,53 | 24C0000001 | 10.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 09.10.2025 | ||
| 2025/449100441 | Vyúčtovanie elektriny 08/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -46,64 | 24C0000001 | 10.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 09.10.2025 | ||
| 2025/449100442 | Vyúčtovanie elektriny 08/25 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | -69,83 | 24C0000001 | 10.09.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 09.10.2025 | ||
| 2025/449100443 | Oprava hudobných nástrojov | EUR | 1360,00 | 1000111837 | 11.09.2025 | Houslařská dílna-Pavel Celý, s.r.o. | L.Váchy 517 | 760 01 | Zlín | CZ | 17.09.2025 | ||||
| 2025/449100444 | Servis kopírovacieho stroja 11.9. - 10.10.2025 | EUR | 114,43 | 24C0000005 | 12.09.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 17.09.2025 | ||
| 2025/449100445 | oprava fagotu Leitzinger | EUR | 890,00 | 1000111823 | 11.09.2025 | Roman Zlesák | Břasy | 244 | 338 24 | Břasy | CZ | 17.09.2025 | |||
| 2025/449100446 | Ubytovanie 6.9. - 7.9. p. Kvapil a p. Israel | EUR | 136,00 | 1000112012 | 12.09.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 20.09.2025 | ||
| 2025/449100447 | Koncové telekomunikačné zariadenia 08/25 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 12.09.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 17.09.2025 | ||
| 2025/449100448 | Priame hlasové pripojenie 08/2025 | EUR | 1,60 | 24C0000040 | 12.09.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 17.09.2025 | ||
| 2025/449100449 | Office TV Start, Office internet - 09/2025 | EUR | 25,49 | 24C0000003 | 12.09.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 17.09.2025 | ||
| 2025/449100450 | PSO stavebnej úpravy strechy ŠKO | EUR | 1660,50 | 1000112125 | 12.09.2025 | SKELETING, s.r.o. | Hollého | 371/31 | 010 01 | Žilina | SK | 43897711 | 20.09.2025 | ||
| 2025/449100451 | Služby práčovne | EUR | 47,08 | 1000112267 | 12.09.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 17.09.2025 | ||
| 2025/449100452 | Reklamná kampaň Hudba klasicizmu a romantizmu | EUR | 47,53 | 1000112642 | 17.09.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 26.09.2025 | ||
| 2025/449100453 | Tlač plagátov | EUR | 482,16 | 1000112897 | 19.09.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 26.09.2025 | ||
| 2025/449100454 | školenie vodičov | EUR | 92,25 | 1000112109 | 12.09.2025 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA | M.R.Štefánika | 197 | 010 01 | Žilina | SK | 46480382 | 23.09.2025 | ||
| 2025/449100455 | Grafika a bulletín 18.9.2025 | EUR | 102,09 | 1000113388 | 19.09.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 26.09.2025 | ||
| 2025/449100456 | Preprava ŠKO autobusom na koncert 19.9. Ružomberok | EUR | 492,00 | 1000110187 | 22.09.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 26.09.2025 | ||
| 2025/449100457 | Ubytovanie 16.9.-20.9. p. Karol Daniš | EUR | 282,00 | 1000113839 | 23.09.2025 | DOXX RESTAURANT, s. r. o. | Kálov | 356 | 010 01 | Žilina | SK | 31579060 | 07.10.2025 | ||
| 2025/449100458 | Preprava ŠKO autobusom -koncert 7.9. Bielsko-Biala | EUR | 600,00 | 1000109030 | 22.09.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 26.09.2025 | ||
| 2025/449100459 | Kampaň - Matiné - Bojko a zmrzlinka | EUR | 39,61 | 1000114118 | 24.09.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 01.10.2025 | ||
| 2025/449100460 | Kancelársky papier formát A4 a A3 | EUR | 440,34 | 1000114299 | 24.09.2025 | TONER – kancelárska technika s.r.o. | Suvorovova | 36 | 010 01 | Žilina | SK | 46955313 | 01.10.2025 | ||
| 2025/449100461 | Kytice na koncerty 18.9.2025 - 25.9.2025 | EUR | 30,00 | 1000113018 | 29.09.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 08.10.2025 | ||
| 2025/449100462 | Ladenie nástrojov za mesiac 09/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 29.09.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 08.10.2025 | |||
| 2025/449100463 | Mobilné služby 27.9. - 26.10.2025 | EUR | 354,18 | 24C0000014 | 29.09.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 08.10.2025 | ||
| 2025/449100464 | Hygienické služby za mesiac 09/2025 | EUR | 33,75 | 1000114953 | 29.09.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 04.10.2025 | ||
| 2025/449100465 | Ročný poplatok za doménu | EUR | 176,97 | 1000114963 | 29.09.2025 | Websupport s. r. o. | Karadžičova | 7608/12 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 36421928 | 01.10.2025 | ||
| 2025/449100467 | Servis klimatizačných zariadení | EUR | 597,29 | 1000114438 | 29.09.2025 | Energy Pro, s.r.o. | Stará cesta | 265/17 | 013 01 | Teplička nad Váhom | SK | 36784044 | 09.10.2025 | ||
| 2025/449100468 | služby PZS a odborné výkony 09/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 01.10.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 09.10.2025 | ||
| 2025/449100469 | Internet Xpres Biznis 30 za 10/2025 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 01.10.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 16.10.2025 | ||
| 2025/449100470 | Ochrana objektu za mesiac 09/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 01.10.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 09.10.2025 | ||
| 2025/449100471 | Servisný poplatok za mesiac 09/2025 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 01.10.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 10.10.2025 | |||
| 2025/449100472 | Reklamná kampaň - Sólo pre dva Steinwaye a orches. | EUR | 49,50 | 1000115597 | 01.10.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 16.10.2025 | ||
| 2025/449100473 | Office TV Start, Office internet - 10/2025 | EUR | 25,49 | 24C0000003 | 03.10.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.10.2025 | ||
| 2025/449100474 | DSL Internet S po viazanosti za 10/2025 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 03.10.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 16.10.2025 | ||
| 2025/449100475 | Záloha na plyn 10/2025 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 615,00 | 24C0000020 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100476 | Záloha na plyn 10/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1254,00 | 24C0000020 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100478 | Tympanové blany | EUR | 2430,48 | 1000114901 | 29.09.2025 | MUSICTECH Slovakia s. r. o. | Rosina | 252 | 013 22 | Rosina | SK | 45328111 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100479 | Záloha na elektrinu 10/2025 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 261,00 | 24C0000001 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100480 | Záloha na elektrinu 10/2025 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 40,00 | 24C0000001 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100481 | Záloha na elektrinu 10/2025 - OM: J.Vuruma 6 | EUR | 6,00 | 24C0000001 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100482 | Záloha na elektrinu 10/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 376,00 | 24C0000001 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100483 | Záloha na elektrinu 10/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 466,00 | 24C0000001 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100484 | Záloha na elektrinu 10/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 161,00 | 24C0000001 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100485 | Záloha na elektrinu 10/2025 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 112,00 | 24C0000001 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100486 | Záloha na elektrinu 10/2025 - OM: Dolný val 49 | EUR | 254,00 | 24C0000001 | 03.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100487 | Odmena za licenciu za obdobie 1.7. - 30.9.2025 | EUR | 799,50 | 24C0000041 | 06.10.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova | 3 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 00178454 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100488 | Služby technika PO za mesiac 09/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 06.10.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100489 | Pravidelná OP a OS elektroinštalácie | EUR | 3500,00 | 1000116642 | 06.10.2025 | Marek Javor, RBP - revízne, bezpečnostnotechnické a požiarne služby | Trnové, Dolná Trnovská | 17 | 010 01 | Žilina | SK | 41331362 | 24.10.2025 | ||
| 2025/449100490 | Pevná linka 10/2025 | EUR | 30,58 | 1000116787 | 06.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | PO BOX 35 | 830 05 | Bratislava | SK | 35763469 | 17.10.2025 | |||
| 2025/449100491 | Čistiace a hygienické potreby | EUR | 621,62 | 1000116619 | 06.10.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 15.10.2025 | ||
| 2025/449100492 | Služby práčovne | EUR | 254,49 | 1000116828 | 06.10.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 15.10.2025 | ||
| 2025/449100493 | Lekárske prehliadky | EUR | 510,00 | 1000116571 | 03.10.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 10.10.2025 | ||
| 2025/449100494 | Vyúčtovanie elektriny 09/25 (OM: J.Vuruma 6/25) | EUR | -114,76 | 24C0000001 | 08.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.11.2025 | ||
| 2025/449100495 | Vyúčtovanie elektriny 09/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -14,97 | 24C0000001 | 08.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.11.2025 | ||
| 2025/449100496 | Vyúčtovanie elektriny 09/25 (OM: Dolný val 47) | EUR | -45,07 | 24C0000001 | 08.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.11.2025 | ||
| 2025/449100497 | Vyúčtovanie elektriny 09/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -18,44 | 24C0000001 | 08.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.11.2025 | ||
| 2025/449100498 | Vyúčtovanie elektriny 09/25 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | -68,41 | 24C0000001 | 08.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.11.2025 | ||
| 2025/449100499 | Vyúčtovanie elektriny 09/25 (OM: Dolný val 49) | EUR | -16,21 | 24C0000001 | 08.10.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 07.11.2025 | ||
| 2025/449100500 | Mesačný paušálny poplatok za 09/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 09.10.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 23.10.2025 | ||
| 2025/449100501 | Business TV, internet, office telefón 3.10.-2.11. | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 09.10.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 23.10.2025 | ||
| 2025/449100502 | správa webstránky - projekt Prelaďme na novú vlnu | EUR | 55,35 | 1000117519 | 09.10.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 17.10.2025 | ||
| 2025/449100503 | Zabezpečenie programu Pirátska show | EUR | 1400,00 | 1000113812 | 09.10.2025 | Divadlo pre deti s. r. o. | Zvonárska | 145/45 | 052 01 | Spišská Nová Ves | SK | 55033792 | 21.10.2025 | ||
| 2025/449100504 | Reklamná kampaň Sólo pre mladé sólistky | EUR | 59,40 | 1000118018 | 09.10.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 22.10.2025 | ||
| 2025/449100505 | Servis kopírovacieho stroja 10.9. - 10.10.2025 | EUR | 109,16 | 24C0000005 | 15.10.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 28.10.2025 | ||
| 2025/449100506 | Priame hlasové pripojenie 09/2025 | EUR | 4,08 | 24C0000040 | 16.10.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 22.10.2025 | ||
| 2025/449100507 | Koncové telekomunikačné zariadenia 09/25 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 16.10.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 22.10.2025 | ||
| 2025/449100508 | Autobusová preprava osôb - koncert 10.10.2025 v MT | EUR | 492,00 | 1000117533 | 15.10.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 22.10.2025 | ||
| 2025/449100509 | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026 | EUR | 122,70 | 1000119453 | 15.10.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa | 23A | 010 01 | Žilina | SK | 31592503 | 28.10.2025 | ||
| 2025/449100510 | Ročný prístup do Verejnej správy SR | EUR | 265,68 | 1000119476 | 15.10.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa | 23A | 010 01 | Žilina | SK | 31592503 | 28.10.2025 | ||
| 2025/449100511 | Generálna oprava krídla Petrof, mod III. | EUR | 2500,00 | 1000119448 | 15.10.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 22.10.2025 | |||
| 2025/449100512 | Grafika a bulletín 16.10.2025 | EUR | 102,09 | 1000119458 | 16.10.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 22.10.2025 | ||
| 2025/449100513 | Grafika a bulletín 9,10.2025 | EUR | 102,09 | 1000119455 | 16.10.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 22.10.2025 | ||
| 2025/449100514 | Generálna oprava fagotu Leitzinger 1080 | EUR | 890,00 | 1000111823 | 21.10.2025 | Roman Zlesák | Břasy | 244 | 338 24 | Břasy | CZ | 28.10.2025 | |||
| 2025/449100515 | Ubytovanie p. Gotesch 13.10. - 17.10.2025 | EUR | 254,00 | 1000119784 | 23.10.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 28.10.2025 | ||
| 2025/449100516 | Kytice na koncert 17.10.2025 | EUR | 40,00 | 1000117527 | 23.10.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 28.10.2025 | ||
| 2025/449100517 | Servis a revízia technických zariadení v kotolni | EUR | 3038,10 | 1000119481 | 17.10.2025 | Energy Pro, s.r.o. | Stará cesta | 265/17 | 013 01 | Teplička nad Váhom | SK | 36784044 | 28.10.2025 | ||
| 2025/449100518 | Prezutie vozidla Peugeot AA371MB | EUR | 79,27 | 1000120397 | 21.10.2025 | FINAL - CD spol. s r. o. | Škultétyho | 437/18 | 958 01 | Partizánske | SK | 31432484 | 01.11.2025 | ||
| 2025/449100519 | Servis a prezutie vozidla KIA ZA-904HA | EUR | 635,91 | 1000120389 | 21.10.2025 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o. | Bytčická cesta | 88 | 010 09 | Žilina | SK | 36371653 | 28.10.2025 | ||
| 2025/449100520 | Oprava priečnej flauty - K. Přechtělová | EUR | 50,00 | 1000121498 | 23.10.2025 | Groot Music s.r.o. | Daskabát 173 | 0 | 779 00 | Daskabát | CZ | 30.10.2025 | |||
| 2025/449100521 | Fotografovanie na podujatiach ŠKO za 09/2025 | EUR | 120,00 | 24C0000024 | 24.10.2025 | Ing. Roderik Kučavík roderik.sk | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 34504800 | 29.10.2025 | ||
| 2025/449100522 | Fotografovanie na podujatiach ŠKO za 10/2025 | EUR | 360,00 | 24C0000024 | 27.10.2025 | Ing. Roderik Kučavík roderik.sk | Kozmonautov | 18 | 036 01 | Martin | SK | 34504800 | 01.11.2025 | ||
| 2025/449100523 | Hygienické služby za mesiac 10/2025 | EUR | 33,75 | 1000121972 | 27.10.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 01.11.2025 | ||
| 2025/449100524 | Grafické spracovanie podkladov | EUR | 269,85 | 1000121815 | 28.10.2025 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100525 | Tlač plagátov | EUR | 629,76 | 1000121798 | 28.10.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 01.11.2025 | ||
| 2025/449100526 | Prehliadka a oprava zdvižnej plošiny | EUR | 152,20 | 24C0000023 | 28.10.2025 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Na závaží | 858/9 | 010 01 | Žilina | SK | 50428381 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100527 | Ladenie nástrojov za mesiac 10/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 29.10.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 08.11.2025 | |||
| 2025/449100528 | Mobilné služby 27.10. - 26.11.2025 | EUR | 342,57 | 24C0000014 | 29.10.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100529 | Servisný poplatok za mesiac 10/2025 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 03.11.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 08.11.2025 | |||
| 2025/449100530 | Ochrana objektu za mesiac 10/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 03.11.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100531 | Internet Xpres Biznis 30 za 11/2025 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 03.11.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100532 | Záloha na plyn 11/2025 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 615,00 | 24C0000020 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100533 | Záloha na plyn 11/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1254,00 | 24C0000020 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100534 | Záloha na elektrinu 11/2025 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 261,00 | 24C0000001 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100535 | Záloha na elektrinu 11/2025 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 40,00 | 24C0000001 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100536 | Záloha na elektrinu 11/2025 - OM: J.Vuruma 6 | EUR | 6,00 | 24C0000001 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100537 | Záloha na elektrinu 11/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 376,00 | 24C0000001 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100538 | Záloha na elektrinu 11/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 466,00 | 24C0000001 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100539 | Záloha na elektrinu 11/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 161,00 | 24C0000001 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100540 | Záloha na elektrinu 11/2025 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 112,00 | 24C0000001 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100541 | Záloha na elektrinu 11/2025 - OM: Dolný val 49 | EUR | 254,00 | 24C0000001 | 03.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 08.11.2025 | ||
| 2025/449100542 | DSL Internet S po viazanosti za 11/2025 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 03.11.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 13.11.2025 | ||
| 2025/449100543 | Office TV Start, Office internet - 11/2025 | EUR | 25,49 | 24C0000003 | 04.11.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 13.11.2025 | ||
| 2025/449100544 | služby PZS a odborné výkony 10/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 04.11.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 13.11.2025 | ||
| 2025/449100545 | Pevná linka 11/2025 | EUR | 30,58 | 1000124090 | 04.11.2025 | Slovak Telekom, a.s. | PO BOX 35 | 830 05 | Bratislava | SK | 35763469 | 15.11.2025 | |||
| 2025/449100546 | Office TV M za 1.11.2025 - 30.4.2026 | EUR | 143,88 | 24C0000042 | 07.11.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 15.11.2025 | ||
| 2025/449100547 | Služby technika PO za mesiac 10/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 07.11.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 15.11.2025 | ||
| 2025/449100548 | Mesačný paušálny poplatok za 10/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 10.11.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 15.11.2025 | ||
| 2025/449100549 | správa webstránky - projekt Prelaďme na novú vlnu | EUR | 55,35 | 1000124954 | 10.11.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 15.11.2025 | ||
| 2025/449100550 | Business TV, internet, office telefón 3.11.-2.12 | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 10.11.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 15.11.2025 | ||
| 2025/449100551 | Realizácia hudobnej réžie na koncert 6.11.2025 | EUR | 1600,00 | 1000124900 | 10.11.2025 | MUSICA CLASSICA ŽILINA | Jána Vojtaššáka | 3 | 010 08 | Žilina | SK | 42390567 | 27.11.2025 | ||
| 2025/449100552 | Služby práčovne | EUR | 107,70 | 1000125645 | 07.11.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 18.11.2025 | ||
| 2025/449100553 | Prepravné služby v čase 1.10. až 31.10.2025 | EUR | 41,08 | 1000125651 | 10.11.2025 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 18.11.2025 | ||
| 2025/449100554 | Reklamná kampaň: Na pamiatku zosnulých a Matiné | EUR | 99,00 | 1000124399 | 03.11.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 18.11.2025 | ||
| 2025/449100555 | Reklamná kampaň: Moyzesovo kvarteto | EUR | 55,25 | 1000125397 | 04.11.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 18.11.2025 | ||
| 2025/449100556 | Vyúčtovanie elektriny 10/25 (OM: J.Vuruma 6/25) | EUR | -114,84 | 24C0000001 | 10.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 05.12.2025 | ||
| 2025/449100557 | Vyúčtovanie elektriny 10/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | 21,89 | 24C0000001 | 10.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.11.2025 | ||
| 2025/449100558 | Vyúčtovanie elektriny 10/25 (OM: Dolný val 47) | EUR | 1,03 | 24C0000001 | 10.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 27.11.2025 | ||
| 2025/449100559 | Vyúčtovanie elektriny 10/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -24,59 | 24C0000001 | 10.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 05.12.2025 | ||
| 2025/449100560 | Vyúčtovanie elektriny 10/25 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | -69,42 | 24C0000001 | 10.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 05.12.2025 | ||
| 2025/449100561 | Vyúčtovanie elektriny 10/25 (OM: Dolný val 49) | EUR | -31,84 | 24C0000001 | 10.11.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 05.12.2025 | ||
| 2025/449100562 | Reklamná kampaň: Festival Nová Slovenská Hudba | EUR | 59,40 | 1000126056 | 12.11.2025 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Lazovná | 1487/56 | 974 01 | Banská Bystrica | SK | 35877979 | 18.11.2025 | ||
| 2025/449100563 | Servis kopírovacieho stroja 11.10. - 11.11.2025 | EUR | 97,01 | 24C0000005 | 12.11.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 27.11.2025 | ||
| 2025/449100564 | Koncové telekomunikačné zariadenia 10/25 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 13.11.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 20.11.2025 | ||
| 2025/449100565 | Priame hlasové pripojenie 10/2025 | EUR | 3,22 | 24C0000040 | 13.11.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 20.11.2025 | ||
| 2025/449100566 | Doménový ročný poplatok 28.11. - 27.11.2026 | EUR | 32,67 | 24C0000040 | 13.11.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 20.11.2025 | ||
| 2025/449100567 | Majstrovské violy s púzdrami | EUR | 25500,00 | 1000126917 | 12.11.2025 | Bc.Bronislav Bursík | Kamenná | 12 | 639 00 | Brno | CZ | 22.11.2025 | |||
| 2025/449100568 | Autobus.preprava členov ŠKO 13.11. ZA-BA a späť | EUR | 1113,15 | 1000125889 | 17.11.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 22.11.2025 | ||
| 2025/449100569 | Grafická úprava a tlač bulletínu 13.11.2025 | EUR | 102,09 | 1000126707 | 17.11.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 22.11.2025 | ||
| 2025/449100570 | Majstrovské husle, sláčiky a púzdra | EUR | 28290,00 | 1000126930 | 12.11.2025 | Augustinium s.r.o. | Doležalova | 15C | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 56341512 | 27.11.2025 | ||
| 2025/449100571 | Zabezpečenie programu Hudobný kufor | EUR | 1250,00 | 1000122733 | 17.11.2025 | Ing. Vladimír Kulíšek KVART | Pod Sokolice | 1A | 911 01 | Trenčín | SK | 17560144 | 25.11.2025 | ||
| 2025/449100572 | Prenájom notového materiálu | EUR | 815,24 | 1000109020 | 17.11.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 25.11.2025 | ||
| 2025/449100573 | Prenájom notového materiálu | EUR | 765,00 | 1000112013 | 17.11.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 25.11.2025 | ||
| 2025/449100574 | Toaletný papier a papierové utierky | EUR | 701,62 | 1000128361 | 20.11.2025 | VALIN s. r. o. | Pri Celulózke | 1376 | 010 01 | Žilina | SK | 36440884 | 28.11.2025 | ||
| 2025/449100575 | Ubytovanie 19. - 20.1.2025 (3 osoby) | EUR | 178,00 | 1000128723 | 21.11.2025 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36377619 | 28.11.2025 | ||
| 2025/449100576 | PZP+havarijné poistenie PEUGEOT 18.11.25 -17.11.26 | EUR | 1260,12 | 24C0000071 | 25.11.2025 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Pribinova | 19 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 00151700 | 28.11.2025 | ||
| 2025/449100577 | Grafická úprava a tlač bulletínu 20.11.2025 | EUR | 124,48 | 1000128729 | 21.11.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 28.11.2025 | ||
| 2025/449100578 | Ladenie nástrojov za mesiac 11/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 28.11.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 09.12.2025 | |||
| 2025/449100579 | Grafické spracovanie podkladov ku koncertom 11/25 | EUR | 180,00 | 1000128135 | 28.11.2025 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100580 | Mobilné služby 27.11. - 26.12.2025 | EUR | 360,43 | 24C0000014 | 01.12.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100581 | Ochrana objektu za mesiac 11/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 01.12.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 09.12.2025 | ||
| 2025/449100582 | Internet Xpres Biznis 30 za 12/2025 | EUR | 20,39 | 24C0000007 | 01.12.2025 | XpresNet, spol. s r. o. | Antona Bernoláka | 2167/27 | 010 01 | Žilina | SK | 52243745 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100583 | Záloha na plyn 12/2025 - OM: J. Vuruma 138/6 | EUR | 615,00 | 24C0000020 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100584 | Záloha na plyn 12/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 1254,00 | 24C0000020 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100585 | Záloha na elektrinu 12/2025 - OM: J. Vuruma 6/25 | EUR | 261,00 | 24C0000001 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100586 | Záloha na elektrinu 12/2025 - OM: J. Vuruma 6/1 | EUR | 40,00 | 24C0000001 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100587 | Záloha na elektrinu 12/2025 - OM: J.Vuruma 6 | EUR | 6,00 | 24C0000001 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100588 | Záloha na elektrinu 12/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 376,00 | 24C0000001 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100589 | Záloha na elektrinu 12/2025 - OM: Dolný val 47 | EUR | 466,00 | 24C0000001 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100590 | Záloha na elektrinu 12/2025 - OM: Jezuitská 1 | EUR | 161,00 | 24C0000001 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100591 | Záloha na elektrinu 12/2025 - OM: Jozefa Vuruma | EUR | 112,00 | 24C0000001 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100592 | Záloha na elektrinu 12/2025 - OM: Dolný val 49 | EUR | 254,00 | 24C0000001 | 01.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.12.2025 | ||
| 2025/449100593 | Servisný poplatok za mesiac 11/2025 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 01.12.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 09.12.2025 | |||
| 2025/449100594 | DSL Internet S po viazanosti za 12/2025 | EUR | 15,89 | 24C0000040 | 01.12.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava-Staré Mesto | SK | 35680202 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100595 | služby PZS a odborné výkony 11/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 01.12.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100596 | Plagáty, omaľovánky na december 2025 | EUR | 269,99 | 1000128179 | 01.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 09.12.2025 | ||
| 2025/449100597 | Výjazd na objekt dňa 2.11.2025 | EUR | 30,75 | 24C0000019 | 02.12.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 09.12.2025 | ||
| 2025/449100598 | Uvedenie programu Koncerty pre školy | EUR | 3600,00 | 1000130178 | 28.11.2025 | Adventure Strings | 1047 | 013 22 | Rosina | SK | 50458337 | 12.12.2025 | |||
| 2025/449100599 | Kytice na koncerty 6.11.,13.11.,20.11.,27.11. | EUR | 105,00 | 1000125101 | 28.11.2025 | Mária Plevková MAJA | Rovniankova | 5 | 010 01 | Žilina | SK | 33351597 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100600 | Hygienické služby za mesiac 11/2025 | EUR | 33,75 | 1000130942 | 01.12.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100601 | Struny na husle, violu, violončelo, kontrabas | EUR | 5518,40 | 1000131341 | 01.12.2025 | Ms-Augustinium s. r. o. | Klincová | 35 | 821 08 | Bratislava | SK | 47219670 | 09.12.2025 | ||
| 2025/449100602 | Office TV Start, Office internet - 12/2025 | EUR | 25,49 | 24C0000003 | 03.12.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.12.2025 | ||
| 2025/449100604 | Odmena za licenciu za obdobie 1.10.-31.12.2025 | EUR | 799,50 | 24C0000041 | 04.12.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova | 3 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 00178454 | 13.12.2025 | ||
| 2025/449100605 | Revízna prehliadka výťahového zariadenia 4Q./2025 | EUR | 169,74 | 24C0000023 | 04.12.2025 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Na závaží | 858/9 | 010 01 | Žilina | SK | 50428381 | 13.12.2025 | ||
| 2025/449100606 | PZP KIA (ZA904HA) - 3.11.2025 - 2.11.2026 | EUR | 195,39 | 24C0000072 | 04.12.2025 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefánikova | 17 | 811 05 | Bratislava | SK | 31595545 | 06.12.2025 | ||
| 2025/449100607 | Pevná linka 12/2025 | EUR | 30,58 | 1000132348 | 04.12.2025 | Slovak Telekom, a.s. | PO BOX 35 | 830 05 | Bratislava | SK | 35763469 | 13.12.2025 | |||
| 2025/449100608 | Služby práčovne v mesiaci 11/2025 | EUR | 61,08 | 1000132284 | 04.12.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100609 | Lekárske prehliadky v mesiaci 11/2025 | EUR | 205,00 | 1000131895 | 02.12.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100610 | Fotografovanie na podujatiach ŠKO 11/2025 | EUR | 335,00 | 24C0000024 | 04.12.2025 | Roderik s. r. o. | Kozmonautov | 3921/18 | 036 01 | Martin | SK | 57308641 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100611 | Služby technika PO za mesiac 11/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 04.12.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100612 | Kriedové papieriky Yamaha a olej Meinlschmidt | EUR | 108,00 | 1000132373 | 04.12.2025 | MUSICTECH Slovakia s. r. o. | Rosina | 252 | 013 22 | Rosina | SK | 45328111 | 13.12.2025 | ||
| 2025/449100613 | Grafická úprava a tlač bulletínu 3.12. a 4.12. | EUR | 212,79 | 1000132532 | 05.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100614 | Správa webstránky - projekt Prelaďme na novú vlnu | EUR | 55,35 | 1000132533 | 05.12.2025 | DAVOND s. r. o. | Šustekova | 3697/49 | 851 04 | Bratislava-Petržalka | SK | 55670601 | 13.12.2025 | ||
| 2025/449100615 | Mesačný paušálny poplatok za 11/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 05.12.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 13.12.2025 | ||
| 2025/449100616 | Grafická úprava a tlač bulletínu 25.9.2025 | EUR | 102,09 | 1000132679 | 05.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100617 | Grafická úprava a tlač bulletínu 20.3.2025 | EUR | 102,09 | 1000132682 | 05.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 12.12.2025 | ||
| 2025/449100618 | Umelecké služby - Vianočná rozprávka J.J.Rybu | EUR | 2600,00 | 1000132796 | 08.12.2025 | Harmonia Seraphica | Vajnorská | 28 | 831 04 | Bratislava-Nové Mesto | SK | 31820018 | 16.12.2025 | ||
| 2025/449100619 | Business TV, internet, office telefón 3.12.-2.1. | EUR | 44,93 | 24C0000004 | 09.12.2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenkova | 36 | 851 01 | Bratislava | SK | 35971967 | 16.12.2025 | ||
| 2025/449100620 | Vyúčtovanie elektriny 11/25 (OM: J.Vuruma 6/25) | EUR | -134,28 | 24C0000001 | 09.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 06.01.2026 | ||
| 2025/449100621 | Vyúčtovanie elektriny 11/25 (OM: Dolný val 47) | EUR | -30,67 | 24C0000001 | 09.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 06.01.2026 | ||
| 2025/449100622 | Vyúčtovanie elektriny 11/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | 58,53 | 24C0000001 | 09.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 16.12.2025 | ||
| 2025/449100623 | Vyúčtovanie elektriny 11/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -13,73 | 24C0000001 | 09.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 06.01.2026 | ||
| 2025/449100624 | Vyúčtovanie elektriny 11/25 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | -69,83 | 24C0000001 | 09.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 06.01.2026 | ||
| 2025/449100625 | Vyúčtovanie elektriny 11/25 (OM: Dolný val 49) | EUR | -28,69 | 24C0000001 | 09.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 06.01.2026 | ||
| 2025/449100626 | Koncové telekomunikačné zariadenia 11/25 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 11.12.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 16.12.2025 | ||
| 2025/449100627 | Priame hlasové pripojenie 11/2025 | EUR | 4,46 | 24C0000040 | 11.12.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 16.12.2025 | ||
| 2025/449100628 | Grafická úprava a tlač bulletínu 10.12. a 11.12. | EUR | 344,03 | 1000134140 | 11.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 19.12.2025 | ||
| 2025/449100629 | Hudobná réžia - koncerty 10. a 11.12. a 12.12. | EUR | 3950,00 | 1000133721 | 11.12.2025 | MUSICA CLASSICA ŽILINA | Jána Vojtaššáka | 3 | 010 08 | Žilina | SK | 42390567 | 19.12.2025 | ||
| 2025/449100630 | Vodné, stočné za obdobie 23.5. - 26.11.2025 | EUR | 2451,34 | 1000134443 | 11.12.2025 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Bôrická cesta | 1960 | 010 57 | Žilina | SK | 36672297 | 19.12.2025 | ||
| 2025/449100631 | Grafická úprava a tlač bulletínu 14.12.2025 | EUR | 196,80 | 1000134668 | 15.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 19.12.2025 | ||
| 2025/449100632 | Naštudovanie a koncertné uvedenie programu | EUR | 4000,00 | 1000132977 | 15.12.2025 | CANTICA - COLLEGIUM MUSICUM | M.R.Štefánika | 54 | 036 01 | Martin | SK | 36147427 | 19.12.2025 | ||
| 2025/449100633 | Servis kopírovacieho stroja 11.11. - 10.12.2025 | EUR | 106,96 | 24C0000005 | 15.12.2025 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho | 7/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 44773293 | 19.12.2025 | ||
| 2025/449100634 | Poplatok za domény | EUR | 138,72 | 1000135450 | 15.12.2025 | Websupport s. r. o. | Karadžičova | 7608/12 | 821 08 | Bratislava-Ružinov | SK | 36421928 | 20.12.2025 | ||
| 2025/449100635 | Obálky DL s potlačou | EUR | 246,00 | 1000130508 | 17.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100636 | Dobropis k faktúre č. 426/25 - vrátenie poistného | EUR | -179,11 | 24C0000072 | 12.12.2025 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefánikova | 17 | 811 05 | Bratislava | SK | 31595545 | 13.12.2025 | ||
| 2025/449100637 | Ladenie nástrojov za mesiac 12/2025 | EUR | 500,00 | 24C0000015 | 19.12.2025 | Peter Kizák Grand Piano Service | U zákazníkov | 924 01 | Galanta | SK | 11883090 | 24.12.2025 | |||
| 2025/449100638 | Tlač plagátov na január 2026 | EUR | 184,50 | 1000136706 | 19.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100639 | Grafické spracovanie podkladov na koncerty 01/2026 | EUR | 180,00 | 1000136718 | 19.12.2025 | Mgr. Katarína Kráľová | Osloboditeľov | 73A | 013 13 | Rajecké Teplice | SK | 52554724 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100640 | Čistenie a diagnostika kanal. potrubia | EUR | 215,25 | 1000135950 | 17.12.2025 | Peter Lacko | Trnové, Okrajová | 2 | 010 01 | Žilina | SK | 35406259 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100641 | Ozvučenie a osvetlenie koncertov | EUR | 1655,00 | 1000134120 | 17.12.2025 | TM Sound, s. r. o. | Bytčianska | 490/122 | 010 03 | Žilina | SK | 44293801 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100642 | Umelecké služby - Vianočné koncerty Adventure | EUR | 3200,00 | 1000130166 | 17.12.2025 | Adventure Strings | 1047 | 013 22 | Rosina | SK | 50458337 | 24.12.2025 | |||
| 2025/449100643 | Oprava PC Ľubomíra Klimeka | EUR | 130,95 | 1000136552 | 17.12.2025 | OK COMP, s.r.o. | Na Priekope | 41 | 010 01 | Žilina | SK | 36408379 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100644 | Notový materiál - Súborné dielo Mozart | EUR | 2500,00 | 1000120892 | 09.12.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100645 | Notový materiál - Súborné dielo Čajkovskij | EUR | 2500,00 | 1000120895 | 09.12.2025 | MUSIC FORUM v.o.s. | Jungmannova | 18 | 851 01 | Bratislava | SK | 31339191 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100646 | Grafická úprava a tlač bulletínu 17.-21.12.2025 | EUR | 689,72 | 1000136419 | 18.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100647 | Autobus. preprava 12.12.2025 ZA - RK a späť | EUR | 492,00 | 1000132816 | 17.12.2025 | Autobusová Doprava Daluvia, s. r. o. | ČSA | 1306/21 | 024 04 | Kysucké Nové Mesto | SK | 50301942 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100648 | Príslušenstvo k hobojom | EUR | 419,11 | 1000136357 | 18.12.2025 | Oboissimo Musical Instruments s. r. o. | Evropská | 657/120 | 160 00 | Praha | CZ | 24.12.2025 | |||
| 2025/449100649 | PZP KIA (19.12.2025 - 18.12.2026) | EUR | 229,93 | 24C0000074 | 22.12.2025 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Štefanovičova | 4 | 816 23 | Bratislava | SK | 00585441 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100650 | Profilovací stroj na hobové strojčeky | EUR | 2055,00 | 1000137068 | 08.12.2025 | MUSICTECH Slovakia s. r. o. | Rosina | 252 | 013 22 | Rosina | SK | 45328111 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100651 | Xylofón Studio 49 RXFL/R | EUR | 1710,00 | 1000137075 | 08.12.2025 | MUSICTECH Slovakia s. r. o. | Rosina | 252 | 013 22 | Rosina | SK | 45328111 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100652 | Čistenie a diagnostika kanal. potrubia | EUR | 215,25 | 1000137239 | 22.12.2025 | Peter Lacko | Trnové, Okrajová | 2 | 010 01 | Žilina | SK | 35406259 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100653 | Plátky na klarinety | EUR | 1282,00 | 1000137052 | 19.12.2025 | MUSICTECH Slovakia s. r. o. | Rosina | 252 | 013 22 | Rosina | SK | 45328111 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100654 | Grafická úprava a tlač bulletínu 17.-21.12.2025 | EUR | 443,42 | 1000137051 | 19.12.2025 | KRUPA print BIZ, s.r.o. | Kragujevská | 3519/19 | 010 01 | Žilina | SK | 44527551 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100655 | Struny na violončelo a kontrabas | EUR | 285,90 | 1000137253 | 22.12.2025 | Ms-Augustinium s. r. o. | Klincová | 35 | 821 08 | Bratislava | SK | 47219670 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100656 | Hygienické služby za mesiac 12/2025 | EUR | 33,75 | 1000137263 | 22.12.2025 | CWS Slovensko, s. r. o. | Tehelňa | 12 | 841 07 | Bratislava-Devínska Nová Ves | SK | 31411045 | 24.12.2025 | ||
| 2025/449100657 | Služby technika PO za mesiac 12/2025 | EUR | 70,00 | 24C0000008 | 29.12.2025 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta | 15731/19 | 821 04 | Bratislava | SK | 48121347 | 31.12.2025 | ||
| 2025/449100658 | Naštudovanie a koncertné uvedenie skladieb | EUR | 4500,00 | 1000129618 | 29.12.2025 | Miešaný zbor Žilina, OZ | Nám.obetí komunizmu | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 37901206 | 31.12.2025 | ||
| 2025/449100659 | Naštudovanie programu a uvedenie na koncerte | EUR | 1500,00 | 1000134816 | 29.12.2025 | ADRYART s. r. o. | Záhradná ulica | 745/42 | 900 42 | Miloslavov | SK | 56557825 | 31.12.2025 | ||
| 2025/449100660 | Mobilné služby 27.12.2025 - 26.1.2026 | EUR | 351,35 | 24C0000014 | 29.12.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova | 8 | 821 08 | Bratislava | SK | 35697270 | 31.12.2025 | ||
| 2025/449100661 | Fotografovanie na podujatiach ŠKO 12/2025 | EUR | 315,00 | 24C0000024 | 30.12.2025 | Roderik s. r. o. | Kozmonautov | 3921/18 | 036 01 | Martin | SK | 57308641 | 01.01.2026 | ||
| 2025/449100662 | Ochrana objektu za mesiac 12/2025 | EUR | 141,45 | 24C0000019 | 31.12.2025 | CERBEROS, s.r.o. | Za Plavárňou | 3/8121 | 010 08 | Žilina | SK | 36008869 | 08.01.2026 | ||
| 2025/449100663 | Servisný poplatok za mesiac 12/2025 | EUR | 150,00 | 24C0000022 | 31.12.2025 | Perfect System, s.r.o. | Radlická | 3301/68 | 150 00 | Praha 5 | CZ | 13.01.2026 | |||
| 2025/449100664 | Vyúčtovanie elektriny rok 2025 - J.Vuruma 6/1 | EUR | 169,12 | 24C0000001 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 31.01.2026 | ||
| 2025/449100665 | Vyúčtovanie elektriny rok 2025 - J.Vuruma 6 | EUR | 20,83 | 24C0000001 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 31.01.2026 | ||
| 2025/449100666 | Služby pevnej siete - 1.12. - 31.12.2025 | EUR | 30,58 | 1000138755 | 31.12.2025 | Slovak Telekom, a.s. | PO BOX 35 | 830 05 | Bratislava | SK | 35763469 | 13.01.2026 | |||
| 2025/449100667 | Služby PZS a odborné výkony 12/2025 | EUR | 47,97 | 24C0000010 | 31.12.2025 | KRANKAS s.r.o. | Bratislavská | 1 | 010 01 | Žilina | SK | 36372111 | 13.01.2026 | ||
| 2025/449100668 | Prepravné služby a doručenie balíkov 1.12. - 31.12 | EUR | 7,88 | 1000138799 | 31.12.2025 | Marko Logistic, s.r.o. | Štrková | 572/14 | 010 01 | Žilina | SK | 44439989 | 21.01.2026 | ||
| 2025/449100669 | Vyúčtovanie elektriny 12/25 (OM: J. Vuruma 6/25) | EUR | -43,69 | 24C0000001 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 26.02.2026 | ||
| 2025/449100670 | Vyúčtovanie elektriny 12/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | 74,51 | 24C0000001 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 21.01.2026 | ||
| 2025/449100671 | Vyúčtovanie elektriny 12/25 (OM: Dolný val 47) | EUR | 60,09 | 24C0000001 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 21.01.2026 | ||
| 2025/449100672 | Vyúčtovanie elektriny 12/25 (OM: Jezuitská 1) | EUR | -12,76 | 24C0000001 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 26.02.2026 | ||
| 2025/449100673 | Vyúčtovanie elektriny 12/25 (OM: Jozefa Vuruma) | EUR | -68,41 | 24C0000001 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 26.02.2026 | ||
| 2025/449100674 | Vyúčtovanie elektriny 12/25 (OM: Dolný val 49) | EUR | -7,81 | 24C0000001 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 26.02.2026 | ||
| 2025/449100675 | Dirigovanie koncertu 2.12.2025 | EUR | 1500,00 | 1000132083 | 31.12.2025 | Sedlický s. r. o. | Baničova | 3392/29 | 010 15 | Žilina | SK | 57105375 | 23.01.2026 | ||
| 2025/449100676 | Mesačný paušálny poplatok za 12/2025 | EUR | 55,35 | 24C0000021 | 31.12.2025 | QEX, a.s. | Brnianska | 2525 | 911 05 | Trenčín | SK | 00587257 | 17.01.2026 | ||
| 2025/449100677 | Priame hlasové pripojenie 1.12. - 31.12.2025 | EUR | 4,27 | 24C0000040 | 31.12.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 20.01.2026 | ||
| 2025/449100678 | Koncové telekomunikačné zariadenia 12/25 | EUR | 70,36 | 24C0000040 | 31.12.2025 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 20.01.2026 | ||
| 2025/449100679 | Služby práčovne - december 2025 | EUR | 38,81 | 1000140519 | 31.12.2025 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | Cesta k vodojemu | 209/9 | 010 03 | Žilina | SK | 51084368 | 20.01.2026 | ||
| 2025/449100680 | Vyúčtovanie plynu 1.3. - 31.12.2025 (OM: J.Vuruma) | EUR | 974,26 | 24C0000020 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 31.01.2026 | ||
| 2025/449100681 | Vyúčtovanie plynu 1.3.-31.12.2025 OM: Dolný val 47 | EUR | 2294,61 | 24C0000020 | 31.12.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 31.01.2026 | ||
| 2025/449400001 | dodávka eletriny 1/2025 | EUR | 261,00 | 31.01.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449400002 | dodávka eletriny 1/2025 | EUR | 40,00 | 31.01.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449400003 | dodávka eletriny 1/2025 | EUR | 6,00 | 31.01.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449400004 | dodávka eletriny 1/2025 | EUR | 376,00 | 31.01.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449400005 | dodávka eletriny 1/2025 | EUR | 466,00 | 31.01.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449400006 | dodávka eletriny 1/2025 | EUR | 161,00 | 31.01.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449400007 | dodávka eletriny 1/2025 | EUR | 112,00 | 31.01.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 01.02.2025 | |||
| 2025/449400008 | dodávka eletriny 2/2025 | EUR | 261,00 | 03.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.02.2025 | |||
| 2025/449400009 | dodávka eletriny 2/2025 | EUR | 40,00 | 03.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.02.2025 | |||
| 2025/449400010 | dodávka eletriny 2/2025 | EUR | 6,00 | 03.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.02.2025 | |||
| 2025/449400011 | dodávka eletriny 2/2025 | EUR | 376,00 | 03.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.02.2025 | |||
| 2025/449400012 | dodávka eletriny 2/2025 | EUR | 466,00 | 03.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.02.2025 | |||
| 2025/449400013 | dodávka eletriny 2/2025 | EUR | 161,00 | 03.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.02.2025 | |||
| 2025/449400014 | dodávka eletriny 2/2025 | EUR | 112,00 | 03.02.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 18.02.2025 | |||
| 2025/449400015 | predpokladaná ročná spotreba plynu | EUR | 3002,00 | 05.02.2025 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | Ivánska cesta | 30/B | 821 04 | Bratislava-Ružinov | SK | 50060872 | 18.02.2025 | |||
| 2025/449400016 | poplatok za komunálne odpady | EUR | 2974,40 | 14.02.2025 | Mesto Žilina | Námestie obetí komunizmu | 1 | 011 31 | Žilina | SK | 00321796 | 07.03.2025 | |||
| 2025/449400017 | dodávka plynu 3/2025 | EUR | 1254,00 | 03.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.03.2025 | |||
| 2025/449400018 | dodávka plynu 3/2025 | EUR | 615,00 | 03.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.03.2025 | |||
| 2025/449400019 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | 261,00 | 10.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 14.03.2025 | |||
| 2025/449400020 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | 40,00 | 10.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 14.03.2025 | |||
| 2025/449400021 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | 6,00 | 10.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 14.03.2025 | |||
| 2025/449400022 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | 376,00 | 10.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 14.03.2025 | |||
| 2025/449400023 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | 466,00 | 10.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 14.03.2025 | |||
| 2025/449400024 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | 161,00 | 10.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 14.03.2025 | |||
| 2025/449400025 | dodávka elektriny 3/2025 | EUR | 112,00 | 10.03.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 14.03.2025 | |||
| 2025/449400026 | dodávka elektriny 4/2025 | EUR | 261,00 | 08.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.04.2025 | |||
| 2025/449400027 | dodávka elektriny 4/2025 | EUR | 40,00 | 08.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.04.2025 | |||
| 2025/449400028 | dodávka elektriny 4/2025 | EUR | 6,00 | 08.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.04.2025 | |||
| 2025/449400029 | dodávka elektriny 4/2025 | EUR | 376,00 | 08.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.04.2025 | |||
| 2025/449400030 | dodávka elektriny 4/2025 | EUR | 466,00 | 08.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.04.2025 | |||
| 2025/449400031 | dodávka elektriny 4/2025 | EUR | 161,00 | 08.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.04.2025 | |||
| 2025/449400032 | dodávka elektriny 4/2025 | EUR | 112,00 | 08.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.04.2025 | |||
| 2025/449400033 | dodávka plynu 4/2025 | EUR | 1254,00 | 24C0000020 | 08.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.04.2025 | ||
| 2025/449400034 | dodávka plynu 4/2025 | EUR | 615,00 | 24C0000020 | 08.04.2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 10.04.2025 | ||
| 2025/449400035 | Odvod DPH k fa č. 226/25 - Perfect System, s.r.o. | EUR | 34,50 | 22.10.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 25.10.2025 | |||
| 2025/449400037 | Odvod DPH k fa č. 254/25 - Roman Zlesák | EUR | 204,70 | 22.10.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 25.10.2025 | |||
| 2025/449400038 | Odvod DPH k fa č. 282/25 - Perfect System | EUR | 34,50 | 22.10.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 25.10.2025 | |||
| 2025/449400039 | Odvod DPH k fa č. 323/25 Roman Zlesák | EUR | 204,70 | 22.10.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 22.11.2025 | |||
| 2025/449400041 | Odvod DPH k fa č. 333/25 - Groot Music S.R.O. | EUR | 11,50 | 23.10.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 22.11.2025 | |||
| 2025/449400042 | Odvod DPH k fa č. 345/25 - Perfect System, s.r.o. | EUR | 34,50 | 04.11.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 19.12.2025 | |||
| 2025/449400044 | Odvod DPH k fa č. 345/25 - Perfect System, s.r.o. | EUR | 34,50 | 04.11.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 22.11.2025 | |||
| 2025/449400045 | Odvod DPH k fa č. 412/25 - Perfect System, s.r.o. | EUR | 34,50 | 01.12.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 20.12.2025 | |||
| 2025/449400046 | Odvod DPH k fa č. 477/25 - Perfect System, s.r.o. | EUR | 34,50 | 31.12.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 17.01.2026 | |||
| 2025/449400047 | Daň z nehnuteľností za rok 2025 | EUR | 856,00 | 31.12.2025 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | Mierová | 23 | 815 11 | Bratislava | SK | 42499500 | 12.03.2026 |